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公司公告

苏常柴A:内部控制审计报告2024-04-12  

             公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
                 Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
           中国 . 江苏 . 无锡               Wuxi . Jiangsu . China
           总机:86(510)68798988          Tel:86(510)68798988
           传真:86(510)68567788          Fax:86(510)68567788
           电子信箱:mail@gztycpa.cn        E-mail:mail@gztycpa.cn




                        内部控制审计报告

                                                         苏公 W[2024]E1086 号
常柴股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,

我们审计了常柴股份有限公司(以下简称常柴股份)2023年12月31日的财务

报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部

控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是

常柴股份董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性

发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的

程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

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    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,常柴股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




      公证天业会计师事务所             中国注册会计师:王文凯
        (特殊普通合伙)               (项目合伙人)


           中国无锡                    中国注册会计师:秦志军


                                        2024 年 4月 10日




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