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公司公告

德展健康:内部控制审计报告2024-04-12  

    德展大健康股份有限公司


中兴财光华审专字(2024)第 226017 号
                         内部控制审计报告
                                   中兴财光华审专字(2024)第226017号

德展大健康股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了德展大健康股份有限公司(以下简称“德展健康)2023 年 12 月 31
日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内
部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是
德展健康董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,
根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,德展健康于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和
相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中兴财光华会计师事务所                  中国注册会计师:闫雪峰
  (特殊普通合伙)
                                        中国注册会计师:邓金清


    中国北京                             2024年4月11日