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公司公告

中远海科:2023年度内部控制审计报告2024-04-03  

中 远 海 运 科 技股 份 有 限公 司

           2023 年度

     内 部 控 制 审 计报 告
                            内 部 控 制 审 计报 告

                                                          XYZH/2024SHAA3B0185
                                                        中远海运科技股份有限公司

中远海运科技股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计

了中远海运科技股份有限公司(以下简称中远海科)2023 年 12 月 31 日财务报 告内部

控制的有效性。

    一、 企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价 指

引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海科董事会的 责任。

    二、 注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计 意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、 内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况 的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 内部控

制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、 财务报告内部控制审计意见

    我们认为,中远海科于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范 》和相 关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




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                            审计报告(续)            XYZH/2024SHAA3B0185
                                                    中远海运科技股份有限公司


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信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:王辉




                                         中国注册会计师:王汝杰




            中国    北京                 二○二四年四月二日




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