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公司公告

金发拉比:内部控制审计报告2024-04-18  

                    内部控制审计报告
                                            华兴审字[2024]23012860020号


金发拉比妇婴童用品股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要

求,我们审计了金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“金发拉比”)

2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内

部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效

性是金发拉比董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效

性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,

由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循

的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定

风险。



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   四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,金发拉比于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规

范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




 华兴会计师事务所                 中国注册会计师:
 (特殊普通合伙)



                                  中国注册会计师:



    中国福州市                    二○二四年四月十六日




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