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众兴菌业:监事会关于《2023年度内部控制评价报告》的审核意见2024-03-26  

             天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
        关于《2023 年度内部控制评价报告》的审核意见


    根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定,监事会对《2023 年度内部控制
评价报告》进行了审阅,现发表意见如下:
    公司通过积极落实《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定,已建立了较为完善
的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制以关联交易、重大投资、信
息披露、对外担保及重点风险揭示及防控作为关键点,各项工作均按内部控制各
项制度的规定进行,控制严格、充分、有效,具有合理性、完整性和有效性,保
证了公司经营管理的正常运行。通过加强内控制度的执行力,有效的保证了公司
内控体系的完整性和可操作性。
    综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、准确,反映了
公司内部控制的实际情况。




                                    天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 03 月 25 日