思泰克:会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告2024-03-30
会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
厦门思泰克智能科技股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告
厦门思泰克智能科技股份有限公司
会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨
审计委员会履行监督职责情况的报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,厦门思泰克智能科技股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则,恪尽职守,认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年
度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下:
一、2023 年度会计师事务所基本情况
名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013 年 12 月 10 日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
901-22 至 901-26
执行事务合伙人:肖厚发
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)截
止 2023 年末,容诚所拥有合伙人 179 名、注册会计师 1395 名、签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师 745 名。
2022 年度业务收入为 266,287.74 万元,其中:审计业务收入
254,019.07 万元;证券业务收入 135,168.13 万元。2022 年度,容诚
所上市公司年报审计项目 366 家,收费总额 42,888.06 万元,涉及的
1/3
会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
厦门思泰克智能科技股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告
主要行业包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设
备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽
车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加
工业、建筑装饰和其他建筑业)及信息传输、软件和信息技术服务业,
建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、
仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产
和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个
行业。公司同行业上市公司审计客户家数为 260 家。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范及 2023 年度报告工作安排,容诚所对公司 2023 年度财
务报告进行了审计,同时对募集资金年度存放与使用情况等进行核查
并出具了专项报告。经审计,容诚所认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31
日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果和现金流量。
在执行审计工作的过程中,容诚所就会计师事务所和相关审计人
员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险
及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见
等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,审计委员
会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
1、董事会审计委员会查阅了容诚所有关资格证照以及相关信息,
认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性,具备证
券相关业务审计资格,能够满足公司 2023 年度审计工作的质量要求。
2/3
会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告
厦门思泰克智能科技股份有限公司 暨审计委员会履行监督职责情况报告
2、2024 年 1 月 15 日,审计委员会通过线上与线下相结合的方
式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议,对
2023 年度审计工作的初步预审情况,如审计范围、重要时间节点、人
员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取了容
诚所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计
报告的出具情况等的汇报,并对审计发现问题提出建议。
3、2024 年 3 月 18 日,公司第三届董事会审计委员会第八次会
议审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要、财务决算报告、财务
预算报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况的专项报告
等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交
易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充
分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进
行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,
督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履
行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
审计委员会认为容诚所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观
的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成
了公司 2023 年年度审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计
报告客观、完整、清晰、及时。
厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会
审计委员会
二〇二四年三月三十日
3/3