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北京银行:北京银行股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告2024-04-12  

                 北京银行股份有限公司
         对会计师事务所履职情况评估报告


    根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)的要
求,北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)对 2023 年
度外部审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
(以下简称“毕马威华振”)的履职情况进行了评估。具体
情况如下:
    一、会计师事务所基本情况
    毕马威华振于 1992 年 8 月成立,注册地址为北京市东
城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。截至 2023
年末,拥有合伙人 234 人,首席合伙人为邹俊先生,拥有执
业注册会计师 1,121 人,其中签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师超过 260 人。
    服务本行的项目合伙人及第一签字注册会计师为史剑
先生,于 2011 年取得中国注册会计师资格,1999 年开始在
毕马威华振执业,2001 年开始从事上市公司审计,从 2022
年开始为本行提供审计服务;近三年签署或复核上市公司
审计报告多份。
    第二签字注册会计师为张鲁阳先生,于 2014 年取得中
国注册会计师资格,2020 年开始在毕马威华振执业,2007




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年开始从事上市公司审计,从 2022 年开始为本行提供审计
服务;近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。
    项目质量控制复核人为李乐文先生,于 2018 年取得中
国注册会计师资格,1994 年开始在毕马威会计师事务所
(“毕马威香港”)执业,2009 年开始常驻中国内地,1994
年开始从事上市公司审计,从 2022 年开始为本行提供审计
服务;近三年签署或复核上市公司审计报告多份。
    二、2023 年度会计师事务所履职情况评估
    毕马威华振按照与本行签订的 2023 年度审计业务约定
书,遵循相关审计准则和其他职业规则,对本行 2023 年度
财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性
进行审计,出具了审计报告,并对非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况执行了相关工作,出具了专项说明。
除上述审计服务之外,毕马威华振按照相关服务约定,完
成了审阅及商定程序等其他相关专业服务。
    2023 年度审计过程中,毕马威华振配备了专业审计工
作团队,核心团队成员具备多年上市公司、金融行业审计
经验;制定了详细的审计计划与时间安排,在审计独立性、
审计计划安排、审计人员投入、关键审计事项、年度审计
重点、初审意见、内控发现及管理意见等方面与本行董事
会审计 委员会及管理 层进行了必要 的沟通,按时 完成了
2023 年度审计及其他相关工作。



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   经评估,本行认为,毕马威华振作为本行 2023 年度的
审计机构,具备执业资质,在履职能过程中能够保持独立
性,勤勉尽责,公允表达意见。




                               北京银行股份有限公司
                                   2024 年 4 月 10 日




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