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公司公告

新华文轩:新华文轩2023年度对会计师事务所履职情况评估报告2024-03-28  

        新华文轩出版传媒股份有限公司
 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告


    新华文轩出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)

聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德

勤华永”)作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机

构。按照《审计业务约定书》,并遵循《中国注册会计师审

计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告的工作安

排,德勤华永对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。根据《中华人

民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、

上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,

公司对德勤华永 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。

    经评估,公司认为,德勤华永在资质等方面合规有效,

其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性,

勤勉尽责,出具适合具体情况的业务报告,公允表达意见。

具体情况如下:

    一、德勤华永基本情况介绍

    德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师
事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所

有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特

殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东

路 222 号 30 楼。

       德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,并

经财政部、中国证监会批准,获准从事 H 股企业审计业务。

德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证

券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证

券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期

货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

       德勤华永首席合伙人为付建超先生,2023 年末合伙人人

数为 213 人,从业人员共 5,774 人,注册会计师共 1,182 人,

其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 270 人。

       二、审计过程与执行情况

       德勤华永按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会

计师审计准则》的规定,审计公司按照企业会计准则和中国

证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露

编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》及《香港公司

条例》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的

2023 年 12 月 31 日的公司及合并财务报表,并且发表审计意

见。
       德勤华永按照《审计业务约定书》,遵循《企业内部控

制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求执行内

部控制审计,对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控

制是否按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重

大方面保持了有效性发表审计意见。

       本年审计过程中,德勤华永针对公司的服务需求及被审

计单位的实际情况,根据审计准则及其他法规的相关要求制

定了全面、合理、操作性强的审计工作方案。审计工作围绕

被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、金融工具

等。

       同时,德勤华永全面配合公司的年报工作,充分满足了

上市公司报告披露时间要求。德勤华永就预审、终审等阶段

制定了详细的审计计划与时间安排,就审计计划和审计完成

情况与审计委员会进行了有效沟通,充分听取并考虑了审计

委员会的意见,按时完成各项工作。德勤华永在本年度的审

计过程中遇到重要会计、审计或其他事项时,及时向事务所

相关负责人进行咨询,妥善处理并解决公司重点难点问题,

就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决

的意见分歧。

       三、审计质量评价

       德勤华永在执行审计工作的过程中就会计师事务所和
相关审计人员的独立性、客观性、审计计划、风险判断、风

险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、

初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,同时针对公

司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案,并按照

工作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。

    经审计,德勤华永认为公司财务报表在所有重大方面按

照企业会计准则和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发

行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一

般规定》及《香港公司条例》和《香港联合交易所有限公司

证券上市规则》编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日

的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经

营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和

相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永出具了标准无保留意见的审计报告。

    四、发现问题及改进措施

    本年度审计过程中未发现重大的问题。

    五、总体评价与建议

    德勤华永在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态

度进行独立审计,表现了良好的专业素养和职业操守,按时

完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,

出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
新华文轩出版传媒股份有限公司

      2024 年 3 月 27 日