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公司公告

圣晖集成:圣晖系统集成集团股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告2024-03-30  

                  圣晖系统集成集团股份有限公司

           2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告

    圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)作为公司 2023 年度财务报告出具
审计报告的会计师事务所。


    根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求,公司对信永中和在 2023 年
度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:


    一、会计师事务所基本情况

    (一)会计师事务所基本情况

    1、基本信息

    机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

    成立日期:2012 年 3 月 2 日

    组织形式:特殊普通合伙企业

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

    首席合伙人:谭小青先生

    截止 2023 年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1,656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

    信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元,其中,审计业务收入为 29.34 亿
元,证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度,信永中和上市公司年报审计项目 366
家,收费总额 4.62 亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技
术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批
发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上
市公司审计客户家数为 7 家。

    2、投资者保护能力

    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    3、诚信记录

    信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、
行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    二、项目信息

    1、人员信息

    拟签字项目合伙人:刘跃华先生,2010 年获得中国注册会计师资质,2016 年
开始从事上市公司相关审计业务,2019 年开始在信永中和执业,2022 年开始为
本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过 2 家。

    拟签字注册会计师:侯守峰先生,2023 年获得中国注册会计师资质,2016 年
开始从事上市公司审计,2020 年开始在信永中和执业,2023 年开始为本公司提
供审计服务。

    拟担任质量复核合伙人:崔艳秋女士,2001 年获得中国注册会计师资质,
2009 年开始从事上市公司审计,2012 年开始在信永中和执业,2022 年开始为本
公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司为 7 家。

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到
刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情
况。

    信永中和及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。

       三、质量管理水平

    信永中和按照财政部印发的质量管理准则的要求,并结合自身实际情况,逐
步建立健全涵盖风险评估程序、治理和领导层、职业道德要求、客户关系和具体
业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控与整改程序八个要素并
有效运行的统一的质量管理体系。

       四、工作方案

    在审计工作前,审计委员会与会计师事务所就审计计划进行了充分的协商安
排,包括:审计时间、人员安排、审计程序、审计策略、意见沟通的时间等,对
审计程序和要求进行了总体把握。在审计过程中,信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)为发表意见获取了充分的审计依据,并有效地对公司财务报表及其编
制进行了风险评估,审计程序恰当、合理。

    2023 年年度审计过程中,信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实
际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。信永中和全面配合公司
审计工作,制定了详细的审计计划与时间安排,充分满足了上市公司报告披露时
间要求。

       五、人力及其他资源配备

    信永中和配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计
经验,并拥有中国注册会计师专业资质。审计小组的组成人员完全具备实施本次
审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。

       六、信息安全管理

    信永中和建立了较完善的信息安全制度并予以执行,采取有效的技术措施并
部署信息安全设备,确保信息安全的有效管理,以维护客户利益和声誉,确保业
务的持续安全运行。
    七、风险承担能力水平

    信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和
职业风险基金之和超过 2 亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规
定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在
相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

    综上,公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进
行审计,按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具
的审计报告客观、完整、清晰、及时,表现了良好的职业操守和业务素质。




                                     圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
                                                       2024 年 3 月 29 日