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公司公告

ST起步:ST起步:关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告2024-04-02  

证券代码:603557          证券简称:ST 起步         公告编号:2024-030

                         起步股份有限公司


      关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:


    由于公司 2023 年度财务审计工作和以前年度财务报告的会计差错更正
       工作尚在进行中。会计师认为,受前期会计差错更正、部分资产计提大
       额减值、大额行政处罚和经营情况得不到改善等重大事项影响,公司
       2023 年度期末净资产可能存在负值风险。此外信用减值损失可能存在计
       提不充分的情况,预计可能对公司的净资产造成较大的负面影响,若公
       司 2023 年度经审计期末归属于上市公司股东的净资产为负值,公司股
       票在 2023 年度报告披露后将被实施退市风险警示。
    公司经营和财务状况持续恶化,营业收入出现大幅下滑,连续多年出现
       巨额亏损,公司经营活动产生的现金流量净额长期为负值。同时,由于
       公司融资能力下降,融资成本不断提高,加剧了公司现金流紧张的状况,
       公司面临偿债风险和可持续经营风险。
    2022 年度,公司内部控制被出具了带强调事项段的无保留意见的《内部
       控制审计报告》,其中强调事项段中经销商准入缺陷,公司已补充制定
       了多项管控措施。目前公司内部控制审计工作仍在进行中,公司在所有
       重大方面是否保持了有效的财务报告内部控制仍存在不确定性。

    一、实施其他风险警示的基本情况及进展

    (一)基本情况

    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的否定意见《内部控制审计报
告》,公司违反了《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《信息
披露事务管理制度》的相关规定,未按要求对关联方资金往来和对外担保事项及
时履行信息披露。起步股份的内部控制未能防止或及时发现并纠正上述违规行
为,存在重大缺陷。在公章使用时,起步股份部分用章未在登记簿登记及未经审
批,在公章使用管理方面存在重大缺陷。根据《上海证券交易所股票上市规则》
(2020 年 12 月修订)第 13.9.1 条规定,公司股票于 2021 年 4 月 30 日起被实
施其他风险警示,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于股票交易实施其他风险警示暨公司股票停牌的
提示性公告》(公告编号:2021-057)。

    (二)解决措施及进展情况

    1、截至 2021 年 4 月 29 日,公司资金占用本息已全部收回,违规担保已全
部解除。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关联方非经营性资金占用清偿情况的专项审计说明》
(天健审【2021】5115 号)和《违规担保解除情况的专项审计说明》(天健审
【2021】5114 号)。


    2、加强印章管理。为规范公司及合并报表范围内子公司的印章管理,保证
印章使用的合法性,严肃性及可靠性,维护企业形象和合法权益,杜绝违法行为
的发生,实现印章管理的制度化和规范化,起步股份于 2021 年 5 月 10 日实
施《起步股份印章管理规定》。规定印章的刻制、分类、启用、使用、保管、停
用以及管理的责任等的具体规范,并于 2021 年 8 月 18 日发布《关于确定印章管
理员及印章外带兼职管理人员名单通知》,进一步加强印章管理的规范性。


    3、2022 年 4 月 28 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2021 年度内部控制的有效性进行审计并出具了标准无保留意见的《内部控制
审计报告》(亚会专审字(2022)第 01160006 号),具体内容详见公司于 2022
年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制审计
报告》。

    4、2023 年 4 月 29 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公
司 2022 年度内部控制的有效性进行审计并出具了带强调事项段的无保留意见的
《内部控制审计报告》(亚会专审字(2023)第 01160003 号),具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内
部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 2 月修订)
的规定,公司将继续被实施其他风险警示。

    上述强调事项段中经销商准入缺陷,公司已补充制定了多项管控措施。目前
公司内部控制审计工作仍在进行中,公司在所有重大方面是否保持了有效的财务
报告内部控制仍存在不确定性。


       二、公司股票被实施其他风险警示的情况说明


    根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)第 9.8.1 条规定,
公司股票继续实施其他风险警示。按照《上海证券交易所股票上市规则》(2023
年 8 月修订)第 9.8.4 条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述
事项的进展情况。

       三、其他风险提示

    1、由于公司 2023 年度财务审计工作和以前年度财务报告的会计差错更正工
作尚在进行中。会计师认为,受前期会计差错更正、部分资产计提大额减值、大
额行政处罚和经营情况得不到改善等重大事项影响,公司 2023 年度期末净资产
可能存在负值风险。此外信用减值损失可能存在计提不充分的情况,预计可能对
公司的净资产造成较大的负面影响,若公司 2023 年度经审计期末归属于上市公
司股东的净资产为负值,公司股票在 2023 年度报告披露后将被实施退市风险警
示。

    2、近年来,公司经营和财务状况持续恶化,营业收入出现大幅下滑,连续
多年出现巨额亏损,公司经营活动产生的现金流量净额长期为负值。同时,由于
公司融资能力下降,融资成本不断提高,加剧了公司现金流紧张的状况,公司面
临偿债风险和可持续经营风险。

    公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请
广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

    特此公告。
起步股份有限公司董事会

       2024 年 4 月 2 日