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公司公告

茶花股份:2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-03-20  

                  茶花现代家居用品股份有限公司

          2023 年度会计师事务所履职情况评估报告

    茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大华会计师事
务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”)作为公司 2023 年度
财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大华会计师事务所 2023 年审
计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大华会计师事务所资质等方
面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下:
    一、资质条件
    1、基本信息
    机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
    成立日期:2012年2月9日(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普
通合伙企业)
    组织形式:特殊普通合伙企业
    注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
    首席合伙人:梁春
    截至2023年12月31日合伙人数量:270人
    截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数:1141人。
    2022年度业务总收入:332,731.85万元
    2022年度审计业务收入:307,355.10万元
    2022年度证券业务收入:138,862.04万元
    2022年度上市公司审计客户家数:488家
    主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发
和零售业、建筑业
    2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元
    本公司同行业上市公司审计客户家数:11家
    2、诚信记录
       大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次;103名从业人员近三
年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施46次、自
律监管措施7次、纪律处分3次。
       二、执业记录
       1、基本信息
       项目合伙人:郑基,1997年1月成为注册会计师,1998年1月开始从事上
市公司审计,2020年4月开始在大华所执业,2020年11月开始为本公司提供
审计服务;近三年为5家上市公司签署审计报告。
       签字注册会计师:张伟,2000年7月成为注册会计师,1997年9月开始从
事上市公司审计,2020年4月开始在大华所执业,2020年11月开始为本公司
提供审计服务;近三年为2家上市公司签署审计报告。
       项目质量控制复核人:杜迎花,2004年8月成为注册会计师,2001年6月
开始从事上市公司和挂牌公司审计,2015年1月开始在本所执业,2021年12
月开始从事复核工作,近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超
过8家次。
       2、诚信记录
       上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执
业行为受到刑事处罚,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分。受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处
罚、监督管理措施,具体情况详见下表:

序号     姓名      处理处罚日期       处理处罚类型    实施单位      事由及处理处罚情况
                                                                  因茶花现代家居用品股份
        郑基、                                       中国证监会   有限公司 2020 年年报审计
 1               2022 年 9 月 28 日   行政监管措施
        张伟                                         福建监管局   项目,被采取出具警示函的
                                                                  监督管理措施。

       3、独立性
       大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复
核人不存在可能影响独立性的情形,大华会计师事务所及上述人员能够在
执行本项目审计工作时保持独立性。
    三、质量管理水平
    1、项目咨询
    2023 年年度审计过程中,大华会计师事务所就公司重大会计审计事项与
公司财务部及相关业务部门及时进行咨询,按时解决公司重点难点审计问题。
    2、意见分歧解决
    大华会计师事务所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、
项目质量复核人或公司财务部之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询
公司财务部及相关业务部门负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。
2023 年年度审计过程中,大华会计师事务所就公司的所有重大会计审计事项
达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3、项目质量复核
    近一年审计过程中,大华会计师事务所实施了完善的项目质量复核程序,
主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项
目组内部复核主要包括项目现场负责人对所有工作底稿执行详细复核以及由
签字注册会计师和项目合伙人执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核
的重点包括所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的
适当性。
    4、项目质量检查
    大华会计师事务所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承
担责任。大华会计师事务所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制
点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求
对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前
已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    大华会计师事务所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,
制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成大华会计师事务所完
整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,大华会计师事务所勤勉
尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
    四、工作方案
    2023 年年度审计过程中,大华会计师事务所针对公司的审计需求及实际
情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单
位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确
认、金融工具、合并报表、关联方交易等。大华会计师事务所全面配合公司审
计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。大华会计师事务所制定了详
细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
       五、人力及其他资源配备
    大华会计师事务所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年
上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管
理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计人员担任。
       六、信息安全管理
    大华会计师事务所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统
性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了
对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
       七、风险承担能力水平
    截至 2023 年末,大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职
业保险累计赔偿限额之和超过人民币 8 亿元。职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。


                                    茶花现代家居用品股份有限公司
                                            董   事   会
                                          2024 年 3 月 18 日