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公司公告

常青股份:常青股份对2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-02  

                    合肥常青机械股份有限公司
           对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告


    合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)聘请容诚会计师

事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚所”)作为公司 2023 年

年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上

市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对容诚所在 2023 年年度

审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年容诚所资

质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意见。

具体情况如下:

    一、资质条件

    1.基本信息

    容诚所初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特

殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务

所之一,长期从事证券服务业务,拥有 30 多年的证券业务从业经验。

容诚所在全国设有 19 家分支机构,总部位于北京,注册地址为北京市

西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。
    2.人员信息
    容诚所首席合伙人肖厚发,截至 2023 年 12 月 31 日,容诚所共
有合伙人 179 人,注册会计师 1395 人,其中 745 人签署过证券服务
业务审计报告。
    3.业务规模
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    容诚所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元,其中审

计业务收入 254,019.07 万元,证券期货业务收入 135,168.13 万元。

2022 年 A 股上市公司年报审计客户 366 家,审计收费总额 42,888.06

万元,客户主要集中在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,

建筑业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,交通运输、

仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产

和供应业,文化、体育和娱乐业,采矿业、金融业,房地产业等多个

行业。与公司同行业的上市公司审计客户 260 家。

    二、执业记录
    容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 1 次、自律处分 1 次。43 名从
业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督
管理措施 16 次、自律监管措施 2 次和自律处分 1 次。

    根据相关法律法规的规定,前述监督管理措施和自律监管措施及

自律处分不影响容诚所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

    三、人力及其他资源配备

    容诚所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市

公司、国有企业、汽车零部件行业审计经验,并拥有中国注册会计师

等专业资质。容诚所建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团

队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可

持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计

服务的支持。

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    项目合伙人:付劲勇,2006 年成为中国注册会计师,2006 年开
始从事上市公司审计业务,2005 年开始在容诚会计师事务所执业,
2021 年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务;近三年签
署过常青股份(603768)、欧普康视(300595)、伯特利(603596)
和安徽合力(600761)等上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师:吴舜,2014 年成为中国注册会计师,2011
年开始从事上市公司审计业务,2011 年开始在容诚会计师事务所执
业,2022 年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务;近三
年签署过常青股份(603768)、安徽合力(600761)、瑞鹄模具(002997)
和恒烁股份(688416)等上市公司审计报告。
    项目签字注册会计师:孙琳,2024 年成为中国注册会计师,2018
年开始从事上市公司审计业务,2018 年开始在容诚会计师事务所执
业,2023 年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务。
    项目质量复核人:王天玥,2016 年成为中国注册会计师,2011
年开始从事上市公司审计业务,2022 年开始在容诚会计师事务所执
业;近三年签署或复核过常青股份(603768)、日久光电(003015)、
大族激光(002008)等上市公司审计报告。

    前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年

均未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主

管部门等的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易所、行业协会

等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

    容诚所和前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核

人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》可能影响独立性的

情形。
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       四、质量管理水平

       1.项目咨询

       2023 年年度审计过程中,容诚所就公司重大会计审计事项与专

业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。

       2.意见分歧解决

       容诚所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、

项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧

时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具

报告。2023 年年度审计过程中,容诚所就公司的所有重大会计审计

事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。

       3.项目质量复核

       审计过程中,容诚所实施完善的项目质量复核程序,主要包括

审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。

       4.项目质量检查

       容诚所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担

责任。容诚所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的

测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则

要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组在

报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程

序。

       5.质量管理缺陷识别与整改
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    容诚所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,

在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要求、

客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、

监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管理制度

和政策,这些制度和政策构成容诚所完整、全面的质量管理体系。基

于该质量管理体系,容诚所在近一年的审计过程中没有识别出质量管

理缺陷。

    综上,2023 年年度审计过程中,容诚所勤勉尽责,质量管理的

各项措施得到了有效执行。

    五、审计工作方案

    2023 年年度审计过程中,容诚所针对公司的服务需求及被审计

单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审

计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核

算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、

租赁业务等。

    容诚所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露

时间要求。容诚所就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与合理

有序的时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。

    六、信息安全管理

    公司在聘任合同中明确约定了容诚所在信息安全管理中的责

任义务。容诚所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系

统性的信息安全控制制度, 在制定审计方案和实施审计工作的过程中,
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也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够

有效执行。

    七、风险承担能力水平

    容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责

任保险,职业保险累计赔偿限额不低于 2 亿元,职业保险购买符合相

关规定。
    近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

    2023 年 9 月 21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股

份有限公司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)

京 74 民初 111 号]作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)

有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就 2011 年 3 月

17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在 1%范

围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决

后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

    八、总体评估

    综上,公司经评估认为:容诚所资质等方面合规有效,2023 年

度履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。




                                      合肥常青机械股份有限公司

                                          2024 年 3 月 30 日



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