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公司公告

海程邦达:关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告2024-04-18  

                     海程邦达供应链管理股份有限公司

             关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告

    海程邦达供应链管理股份有限公司( 以下简称“公司”)聘请立信会计师事务
所( 特殊普通合伙) 以下简称“立信”)作为公司 2023 年度财务报告和内部控
制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对
立信 2023 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
    一、会计师事务所基本情况
    1、资质条件
    会计师事务所名称:立信会计师事务所      特殊普通合伙)
    注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
    首席合伙人:朱建弟
    2023 年度末合伙人数量:278 人
    2023 年度末注册会计师人数:2,533 人
    2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人
    2023 年度收入总额    经审计):500,100 万元
    2023 年度审计业务收入    经审计):351,600 万元
    2023 年度证券业务收入    经审计):176,500 万元
    2023 年度上市公司审计客户家数:671 家
    2023 年同行业上市公司审计客户:6 家
    2、聘任会计师事务所履行的程序
    公司于 2023 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议,以 5 票同意,0
票反对,0 票弃权审议通过了(《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意
公司续聘立信会计师事务所    特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计和
内部控制审计机构。
    二、2023 年度年审会计师事务所履职情况
    立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司(
2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审
计,出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司 2023 年度非经营性资金占用
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及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况执行了相关
工作,并出具了专项报告。
    在审计过程中,立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划,执行了
有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审计范
围、人员和时间安排、识别出的风险等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
    1、质量管理水平
      1)项目咨询
    2023 年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与技术标准部及时
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
      2)意见分歧解决
    立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人
或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责
人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,立信就公
司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
      3)项目质量复核
    审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
      4)项目质量检查
    立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试、对质量管理体系范围内
已完成项目的检查、根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试、其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
      5)质量管理缺陷识别与整改
    立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023 年
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年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
    2、工作方案
    2023 年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及实际情况,制定全面、
合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕公司的审计重点展开,其中包
括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关
联方交易、租赁业务等。立信全面配合公司审计工作,充分满足了公司报告披露
时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时
提交各项工作成果。公司全面配合审计工作按时提供相关资料。
    3、人力及其他资源配备
    立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,
并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人及项目现场负责人均由资深审
计服务合伙人担任。
    4、信息安全管理
    立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控
制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密
信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
    5、风险承担能力水平
    立信具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险,截至 2023 年末,立信累计已提取职业风险基金 1.66 亿元,
购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定
    三、总体评价
    经评估,公司认为立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原
则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司
2023 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。


                                  海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
                                                 2024 年 4 月 17 日
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