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公司公告

[临时公告]广咨国际:2023年度会计师事务所履职情况评估报告2024-04-03  

证券代码:836892         证券简称:广咨国际          公告编号:2024-021



               广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

               2023 年度会计师事务所履职情况评估报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请华兴会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴”)作为公司 2023 年度财务报告
出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》,公司对华兴在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:
    一、2023 年年审会计师事务所基本情况
    (一)基本信息
    华兴前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981 年,隶属福建省财政厅。
1998 年 12 月,与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计
师事务所。2009 年 1 月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12
月,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月,更名为华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。
    华兴为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中
山大厦 B 座 7-9 楼,首席合伙人为童益恭先生。
    截至 2023 年 12 月 31 日,华兴从业人员总数过 500 人,其中合伙人 66 人,
注册会计师 337 人;注册会计师中,超过 170 人签署过证券服务业务审计报告。
    华兴 2023 年经审计收入总额 44,676.50 万元,审计业务收入 42,951.70 万
元,证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服
务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零
售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和

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供应业、科学研究和技术服务业等,审计收费总额(含税)为 10,395.46 万元,
其中本公司同行业上市公司审计客户 3 家。
    (二)投资者保护能力
    截至 2023 年 12 月 31 日,华兴已购买累计赔偿限额为 8,000 万元的职业保
险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
    华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
    (三)诚信记录
    华兴近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次,不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、自律惩戒 2 次,无从业人员
近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
    二、2023 年年审会计师事务所履职情况
    (一)人力及其他资源配备情况
    华兴在担任公司 2023 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心
团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。项
目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深注册会计师担任。
    (二)审计工作方案及其实施
    在执行审计工作的过程中,华兴针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案,同时就会计师事务所和相
关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及
舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司进行
了沟通。
    (三)审计质量管理机制
    华兴在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所
质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理
体系,从业务保持、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、
质量管理缺陷识别与整改、质量控制等方面,采取了有效的政策和程序,确保了
审计质量。具体如下:
    1、业务保持


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    2023 年度审计前,华兴就公司 2023 年度审计业务保持召开华兴风险控制委
员会会议,华兴风险控制委员会成员就公司的基本情况、财务数据、诚信等进行
了讨论、分析评价,就项目组的确认、专业胜任能力、独立性等进行了评估,一
致同意保持公司的 2023 年度审计业务。
    2、项目咨询
    2023 年度审计过程中,华兴就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨
询,按时解决公司重点难点技术问题。
    3、意见分歧解决
    华兴制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年度审计过程中,华兴就公司的
所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    4、项目质量复核
    审计过程中,华兴实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
    5、项目质量检查
    华兴质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。华兴质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
    6、质量控制
    在出具公司 2023 年度审计报告前,华兴就公司 2023 年度财务报表审计召开
华兴质量控制委员会会议,华兴质量控制委员会成员就审计组对公司的审计情况、
与公司的管理层沟通情况、华兴质控部审核情况、审计报告意见类型等问题进行
了细致充分的讨论,一致认为公司 2023 年度财务报表审计符合华兴质量控制制


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度要求,一致同意出具无保留意见审计报告。
    2023 年度审计过程中,华兴勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执
行。
    (四)信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了华兴在信息安全管理中的责任义务。华兴制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。




                                 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
                                                   董事会
                                                 2023 年 4 月 3 日




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