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云赛智联:云赛智联关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告2024-03-28  

                               云赛智联股份有限公司
   关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告

    云赛智联股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊
普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会
计师事务所。
    根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁
布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信在 2023 年
度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下:


一、会计师事务所的情况
(一)基本信息
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网
络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务
许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册登记。
    截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
(二)投资者保护能力
    截至 2023 年末,立信已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
任。
    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:
 起诉(仲                       诉讼(仲裁)     诉讼(仲
            被诉(被仲裁)人                                          诉讼(仲裁)结果
  裁)人                            事件         裁)金额
                                                尚余 1,000   连带责任,立信投保的职业保险足
            金亚科技、周旭
  投资者                        2014 年报       多万,在诉   以覆盖赔偿金额,目前生效判决均
            辉、立信
                                                讼过程中     已履行
                                                             一审判决立信对保千里在 2016 年
                                                             12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日
            保千里、东北证      2015 年重组、
                                                             期间因证券虚假陈述行为对投资者
  投资者    券、银信评估、立    2015 年报、     80 万元
                                                             所负债务的 15%承担补充赔偿责
            信等                2016 年报
                                                             任,立信投保的职业保险 12.5 亿
                                                             元足以覆盖赔偿金额
(三)诚信记录
    赔偿责任,立信投保的职业保险 12.5 亿元,足以覆盖赔偿金额,立信近三
年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管
措施 1 次和纪律处分无,涉及从业人员 75 名。


二、会计师事务所履职情况评估
(一)人力及其他资源配备情况
    立信会计师事务所在担任公司 2023 年度审计机构期间,配备了专属审计工
作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师、
香港注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负
责人也由资深审计服务合伙人担任。
    立信的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金
融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专家后台前置,全程参与对审计
服务的支持。
(二)审计工作方案及其实施
    2023 年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情
况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位
的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税
确认、金融工具、合并报表、关联方交易、开发支出等。立信制定了详细的审计
计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了公司年
度报告披露时间要求。
 (三)审计质量管理机制
    立信在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所
质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件,建立了完善的审计质量管理
体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、
质量管理缺陷识别与整改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。
具体如下:
    1、项目咨询
    2023 年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时
咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
    2、意见分歧解决
    立信制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或
专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。
在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,立信就公司
的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
    3、项目质量复核
    审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部
复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所
有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。
详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列
报以及审计报告的适当性。
    4、项目质量检查
    立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量
管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内
已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其
他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当
地执行审计程序。
    5、质量管理缺陷识别与整改
    立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部
管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。2023 年
年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
(四)信息安全管理
    公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定
了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制
定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、
处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。


    三、总体评价
    经评估,立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,
表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司 2023 年度年报审计相关工
作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。




                                            云赛智联股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 26 日