海南航空控股股份有限公司监事会 关于《董事会对 2018 年度否定意见内部控制审计报告的专项说 明》的意见 海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”)聘请普华永道中天会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)为公司 2018 年年度财务报告 内部控制审计机构,普华永道对本公司 2018 年财务报告内部控制出具了否定意 见的内部控制审计报告。公司董事会对内部控制审计意见所涉及事项做出了说 明。 监事会对审计机构的意见表示理解和认可。同时认为董事会关于否定意见涉 及事项的说明符合公司实际情况,监事会将积极督促董事会落实各项整改措施, 并持续关注公司内部控制效果,切实维护公司和股东利益。 特此说明 海南航空控股股份有限公司 监事会 二〇一九年四月二十九日 1