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业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 60.91%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+60.91%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:550000万元至600000万元,与上年同期相比变动幅度:47.5%至60.91%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司营业收入继续稳步增长,盈利水平大幅提高。公司全面贯彻高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展新理念,切实增强质量管控意识,提升技术创新能力,提高内部管理水平,积极布局海外市场,全面推进企业转型升级,徐工产品竞争力和品牌影响力不断提升。

业绩预告预计2021-09-30净利润与上年同期相比增长 141.64%

  • 预告报告期:2021-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+141.64%

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:70000万元至90000万元,与上年同期相比变动幅度:87.94%至141.64%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现稳定的增长,盈利能力稳步提升。公司持续提升技术创新能力,全面贯彻发展新理念,强化质量意识,提高企业内部管理水平,将高质量发展落实到企业发展的各方面、全过程;公司紧抓发展机遇,加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。

业绩预告预计2021-09-30净利润与上年同期相比增长 141.64%

  • 预告报告期:2021-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+141.64%

预计2021年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:70000万元至90000万元,与上年同期相比变动幅度:87.94%至141.64%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现稳定的增长,盈利能力稳步提升。公司持续提升技术创新能力,全面贯彻发展新理念,强化质量意识,提高企业内部管理水平,将高质量发展落实到企业发展的各方面、全过程;公司紧抓发展机遇,加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。

业绩预告预计2021-06-30净利润与上年同期相比增长 103.71%

  • 预告报告期:2021-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+103.71%

预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:360000万元至420000万元,与上年同期相比变动幅度:74.61%至103.71%。 业绩变动原因说明 2021年以来,叠加设备更新需求及环保排放标准升级等因素,行业景气度持续向好。公司继续推进高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展理念,加大研发投入,不断提升智能制造水平。通过全面推进精细化管理,严控各项费用支出,营业收入再创新高,盈利能力进一步提升

业绩预告预计2021-03-31净利润与上年同期相比增长 186.24%

  • 预告报告期:2021-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+186.24%

预计2021年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:145000万元至175000万元,与上年同期相比变动幅度:137.17%至186.24%。 业绩变动原因说明 2021年第一季度,公司继续推进高质量、高效率、高效益、可持续的“三高一可”高质量发展理念,深入推进企业转型升级,市场竞争力不断加强,主要板块营业收入、利润规模再创历史新高。报告期内工程机械行业市场需求旺盛,公司抓住市场机遇,通过全面推进精细化管理、加强成本管控,提升内部管理水平,盈利能力进一步提升。

业绩预告预计2020-12-31净利润与上年同期相比增长 2.99%

  • 预告报告期:2020-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+2.99%

预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:372891.27万元,与上年同期相比变动幅度:2.99%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现稳定的增长,盈利能力提升。与去年同期相比,本报告期公司业绩增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期增长。公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业收入7,396,814.86万元,比上年同期增长25.00%;实现营业利润427,490.82万元,比上年同期增长4.70%;实现利润总额429,597.15万元,比上年同期增长4.72%;实现归属于上市公司股东的净利润372,891.27万元,比上年同期增长2.99%。

业绩预告预计2019-12-31净利润与上年同期相比增长 95.53%

  • 预告报告期:2019-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+95.53%

预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:360000万元至400000万元,与上年同期相比变动幅度:75.98%至95.53%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司各产品板块全面高速增长,销售收入与盈利水平大幅提升。受益于国内固定资产投资稳健增长和工程机械存量设备的更新需求,工程机械行业继续保持增长势头。公司抢抓机遇,深入推进企业转型升级,践行“技术领先、用不毁”金标准,实现了有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”高质量发展,公司国内营业收入和净利润实现大幅增长。公司紧跟国家“一带一路”发展战略,加快全球产业布局,海外营销、服务体系更加完善,国际竞争力大幅提升,出口收入大幅增长。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 98.08%

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+98.08%

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:70000万元至80000万元,与上年同期相比变动幅度:73.32%至98.08%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司各产品板块销售继续保持稳步增长势头,营业收入快速增长,盈利水平大幅提高。公司积极落实“技术领先、用不毁”金标准,持续提升技术创新能力,加强企业内部管理水平,凭借产品、渠道及规模优势进一步提高市场竞争力;公司紧抓发展机遇,加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。尤其是“一带一路”沿线国家的营销、服务体系建设更加完善,出口份额和品牌影响力大幅提升。

业绩预告预计2019-09-30净利润与上年同期相比增长 98.08%

  • 预告报告期:2019-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+98.08%

预计2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:70000万元至80000万元,与上年同期相比变动幅度:73.32%至98.08%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司各产品板块销售继续保持稳步增长势头,营业收入快速增长,盈利水平大幅提高。公司积极落实“技术领先、用不毁”金标准,持续提升技术创新能力,加强企业内部管理水平,凭借产品、渠道及规模优势进一步提高市场竞争力;公司紧抓发展机遇,加快全球产业布局,海外市场开拓进程明显加快。尤其是“一带一路”沿线国家的营销、服务体系建设更加完善,出口份额和品牌影响力大幅提升。

业绩预告预计2019-06-30净利润与上年同期相比增长 117.39%

  • 预告报告期:2019-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+117.39%

预计2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:210000万元至240000万元,与上年同期相比变动幅度:90.21%至117.39%。 业绩变动原因说明 受益于国内固定资产投资稳健增长、“一带一路”国家的基础设施建设需求增加,工程机械行业继续保持增长势头。公司抓住发展机遇,一方面加强企业内部管理水平提升,另一方面深入推进企业转型升级,加快发展步伐,公司品牌价值和品牌影响力大幅提升;报告期内,营业收入较上年同期有较大幅度增长,盈利水平大幅提高。

业绩预告预计2019-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2019-03-31
  • 财报预告类型:预增

预计2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:95000万元至115000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,市场需求继续保持旺盛,营业收入较上年同期稳步增长,期间费用管控较好,盈利水平同比大幅提升,公司净利润同比大幅增加。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 100.04%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.04%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:204168.28万元,与上年同期相比变动幅度:100.04%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现较快的增长,盈利能力同比大幅增加。与去年同期相比,本报告期公司业绩增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大增长。公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业收入4,441,000.56万元,比上年同期增长52.45%;实现营业利润211,171.80万元,比上年同期增长85.23%;实现利润总额221,077.94万元,比上年同期增长91.55%;实现归属于上市公司股东的净利润204,168.28万元,比上年同期增长100.04%。

业绩预告预计2018-12-31净利润与上年同期相比增长 100.04%

  • 预告报告期:2018-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+100.04%

预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:204168.28万元,与上年同期相比变动幅度:100.04%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现较快的增长,盈利能力同比大幅增加。与去年同期相比,本报告期公司业绩增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大增长。公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业收入4,441,000.56万元,比上年同期增长52.45%;实现营业利润211,171.80万元,比上年同期增长85.23%;实现利润总额221,077.94万元,比上年同期增长91.55%;实现归属于上市公司股东的净利润204,168.28万元,比上年同期增长100.04%。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:35000万元至45000万元。 业绩变动原因说明 报告期内行业持续保持高增长态势,公司抢抓机遇,继续落实推进“技术领先、用不毁”行业金标准,产品市场占有率和企业美誉度不断提高。公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2018-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2018年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:35000万元至45000万元。 业绩变动原因说明 报告期内行业持续保持高增长态势,公司抢抓机遇,继续落实推进“技术领先、用不毁”行业金标准,产品市场占有率和企业美誉度不断提高。公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2018-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-06-30
  • 财报预告类型:预增

预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:100000万元至115000万元。 业绩变动原因说明 报告期内工程机械行业形势受惠于“一带一路”及供给侧结构性改革带来的市场机遇,公司继续推进“三高一大”产品发展战略,扎实落地“技术领先、用不毁”金标准,实现了有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”高质量发展,公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2018-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2018-03-31
  • 财报预告类型:预增

预计2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:50000万元至54000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,行业市场需求继续保持旺盛,市场整体销售情况好于上年同期,公司扎实推进“三有一可”高质量发展,营业收入较上年同期大幅度增长,公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 391.95%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+391.95%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:102611.48万元,与上年同期相比变动幅度:391.95%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现较快的增长,盈利能力同比大幅增加。与去年同期相比,本报告期公司业绩增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大增长。公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业收入2,913,110.46万元,比上年同期增长72.46%;实现营业利润114,406.49万元,比上年同期增长860.14%;实现利润总额115,816.97万元,比上年同期增长382.79%;实现归属于上市公司股东的净利润102,611.48万元,比上年同期增长391.95%。

业绩预告预计2017-12-31净利润与上年同期相比增长 391.95%

  • 预告报告期:2017-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+391.95%

预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:102611.48万元,与上年同期相比变动幅度:391.95%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司经营业绩实现较快的增长,盈利能力同比大幅增加。与去年同期相比,本报告期公司业绩增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大增长。公司报告期内经营状况和财务状况良好,实现营业收入2,913,110.46万元,比上年同期增长72.46%;实现营业利润114,406.49万元,比上年同期增长860.14%;实现利润总额115,816.97万元,比上年同期增长382.79%;实现归属于上市公司股东的净利润102,611.48万元,比上年同期增长391.95%。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:19,969.00万元至24,969.00万元。 业绩变动原因说明 2017年前三季度,工程机械行业形势总体好于上年同期。面对行业复苏和市场回暖机遇,公司定位管理年,聚焦有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”发展,抢抓布局,快速反应,扎实落地“技术领先、用不毁”行动金标准,国内外市场开拓全面发力,传统产业与新兴板块全线增长。业绩预告期间公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2017-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2017年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:19,969.00万元至24,969.00万元。 业绩变动原因说明 2017年前三季度,工程机械行业形势总体好于上年同期。面对行业复苏和市场回暖机遇,公司定位管理年,聚焦有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”发展,抢抓布局,快速反应,扎实落地“技术领先、用不毁”行动金标准,国内外市场开拓全面发力,传统产业与新兴板块全线增长。业绩预告期间公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2017-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-06-30
  • 财报预告类型:预增

预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:50,000.00万元至60,000.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内行业形势总体好于上年同期。面对行业的复苏增长态势,公司抢抓布局,快速反应,定位管理年,聚焦有质量、有效益、有规模、可持续的“三有一可”发展,外抓市场抢份额,内强管理控风险,产业结构与产品结构优化升级取得明显成效,传统产业与新兴板块全线增长突破,国内外市场布局开拓全面发力。报告期公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2017-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2017-03-31
  • 财报预告类型:预增

预计2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:17,000.00万元至22,000.00万元。 业绩变动原因说明 报告期内工程机械行业形势总体好于上年同期,公司营业收入较上年同期有较大幅度增长,公司净利润同比增幅较大。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预增

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:18,000.00万元至24,000.00万元。 业绩变动原因说明 年初至本报告期末净利润同比上升的主要原因系公司期间费用同比下降,其中汇率波动产生正收益。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,300.00万元至5,300.00万元。 业绩变动原因说明 年初至本报告期末净利润同比上升的主要原因系公司期间费用同比下降,其中汇率波动产生正收益。

业绩预告预计2016-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-09-30
  • 财报预告类型:预增

预计2016年7-9月归属于上市公司股东的净利润为:2,300.00万元至5,300.00万元。 业绩变动原因说明 年初至本报告期末净利润同比上升的主要原因系公司期间费用同比下降,其中汇率波动产生正收益。

业绩预告预计2016-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-06-30
  • 财报预告类型:预增

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:12,000.00万元至14,000.00万元。 业绩变动原因说明 与去年同期相比,本报告期净利润上升的主要原因主要由于:报告期内受巴西雷亚尔波动的影响,形成的汇兑收益同比增加。

业绩预告预计2016-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2016-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润为:1,000.00万元至1,500.00万元。 业绩变动原因说明 上年同期受巴西经济下滑的影响,巴西雷亚尔贬值,汇率损失数额较大,造成亏损;与上年同期相比,本报告期汇率影响较小。

业绩预告预计2015-12-31净利润与上年同期相比增长 -61.77%

  • 预告报告期:2015-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-61.77%

预计2015年1-12月归属于上市公司股东的净利润3,480万元-15,800万元,比去年同期下降61.77%-91.58%。 业绩预告的说明 主要原因主要有:受宏观经济形势的影响,国内外工程机械市场整体需求持续低迷,销售收入及利润同比下降较大;受巴西经济继续下滑的影响,巴西雷亚尔贬值的汇率损失同比增加;为进一步控制经营风险,提高经济运营质量,公司销售政策趋紧,对收入及利润也产生一定影响。

业绩预告预计2015-09-30净利润与上年同期相比增长 -93.64%

  • 预告报告期:2015-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-93.64%

预计2015年1-9月归属于上市公司股东的净利润1,000万元-6,000万元,比去年同期下降93.64%-98.94%。 业绩预告的说明 主要原因主要有:受宏观经济形势的影响,国内外工程机械市场整体需求持续低迷,销售收入及利润同比下降较大;受巴西经济继续下滑的影响,巴西雷亚尔贬值的汇率损失同比增加;为进一步控制经营风险,提高经济运营质量,公司销售政策趋紧,对收入及利润也产生一定影响。

业绩预告预计2015-06-30净利润与上年同期相比增长 -94.01%

  • 预告报告期:2015-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-94.01%

预计2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:500万元~5000万元,比上年同期下降:94.01%-99.40%。 业绩变动原因说明 与去年同期相比,本报告期净利润下降的主要原因主要有:报告期内受宏观经济形势的影响,国内外工程机械市场整体需求持续低迷,销售收入及利润同比下降较大;报告期内受巴西经济继续下滑的影响,巴西雷亚尔贬值的汇率损失同比增加;为进一步控制经营风险,提高经济运营质量,公司销售政策趋紧,对收入及利润也产生一定影响。

业绩预告预计2015-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:3.8亿元~4.2亿元。 业绩变动原因说明 与去年同期相比,本报告期净利润下降的主要原因主要有:报告期内国内外工程机械市场整体需求持续低迷,销售收入同比下降;报告期内受巴西经济继续下滑的影响,巴西雷亚尔贬值,汇率损失同比增加。

业绩预告预计2015-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2015-03-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:3.8亿元~4.2亿元。 业绩变动原因说明 与去年同期相比,本报告期净利润下降的主要原因主要有:报告期内国内外工程机械市场整体需求持续低迷,销售收入同比下降;报告期内受巴西经济继续下滑的影响,巴西雷亚尔贬值,汇率损失同比增加。

业绩预告预计2014-12-31净利润与上年同期相比增长 -65.0%

  • 预告报告期:2014-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-65.0%

预计2014年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:4亿元-5.61亿元,比上年同期下降:65%-75%。 业绩变动原因说明 与去年同期相比,本报告期净利润下降的主要原因主要有:报告期内工程机械市场需求持续低迷,销售收入同比下降;公司加大控制经营风险的力度的同时,加强对销售渠道建设等当期支出,影响当期利润,但为企业经营质量提升奠定了基础。

业绩预告预计2011-12-31净利润与上年同期相比增长 15.12%

  • 预告报告期:2011-12-31
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+15.12%

预计2011年度归属于上市公司股东的净利润337,860万元,比上年同期增长15.12%。 业绩变动原因说明: 报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期(调整后)增长15.12%,增长幅度低于营业总收入的增长幅度,主要是因销售费用和财务费用同比增长所致。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 61.7%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+61.7%

预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润222,891.90万元,比上年同期增长61.70%。 经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司经营业绩继续保持平稳较快的增长,财务状况良好,盈利能力持续提升。与去年同期相比,本报告期公司业绩大幅增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大幅度增长,主要产品毛利率同比有所提高。 截至2011年6月30日,归属于上市公司股东的每股净资产比本报告期初(调整后)下降42.76%,主要是因报告期内实施发行H股股票之前滚存利润分派方案,向公司全体股东每10股送10股股票所致。

业绩预告预计2011-06-30净利润与上年同期相比增长 61.7%

  • 预告报告期:2011-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+61.7%

预计公司2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润222,891.90万元,比上年同期增长61.70%。 经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司经营业绩继续保持平稳较快的增长,财务状况良好,盈利能力持续提升。与去年同期相比,本报告期公司业绩大幅增长的主要原因是报告期内公司销售收入较去年同期有较大幅度增长,主要产品毛利率同比有所提高。 截至2011年6月30日,归属于上市公司股东的每股净资产比本报告期初(调整后)下降42.76%,主要是因报告期内实施发行H股股票之前滚存利润分派方案,向公司全体股东每10股送10股股票所致。

业绩预告预计2011-03-31净利润与上年同期相比增长 117.0%

  • 预告报告期:2011-03-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+117.0%

预计公司2011年1月1日至2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利:10亿元-11亿元,比上年同期增长:98%-117%。 业绩变动原因说明: 与去年同期相比,本报告期净利润增长的主要原因是报告期内市场需求旺盛,公司加大生产、销售力度,抢抓市场机遇,销售收入较去年同期相比有较大幅度增长。

业绩预告预计2010-12-31净利润与上年同期相比增长 61.0%

  • 预告报告期:2010-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+61.0%

预计公司2010年1月1日-2010年12月31日净利润约28.00亿元,同比增长约61%。 变动原因说明: 与去年同期相比,2010年净利润大幅增长的主要原因是投资带动国内市场需求加大,公司积极调整产品结构,对外全力开拓国内、外市场,对内降本挖潜。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+50.0%

预计2010年1-9月净利润约为20.00亿元,相比同期约增长50%。 业绩变动原因说明:与去年同期相比,本报告期内及年初至本报告期末净利润大幅增加的主要原因是投资带动国内市场需求加大,国外市场逐步恢复,公司积极调整产品结构,全力开拓国内、外市场,预计公司销售收入较同期大幅增长。

业绩预告预计2010-09-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2010-09-30
  • 财报预告类型:预升
  • 幅度:+50.0%

预计2010年1-9月净利润约为20.00亿元,相比同期约增长50%。 业绩变动原因说明:与去年同期相比,本报告期内及年初至本报告期末净利润大幅增加的主要原因是投资带动国内市场需求加大,国外市场逐步恢复,公司积极调整产品结构,全力开拓国内、外市场,预计公司销售收入较同期大幅增长。

业绩预告预计2010-06-30净利润与上年同期相比增长 8920.0%

  • 预告报告期:2010-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+8920.0%

预计年初至下一报告期末实现累计归属于上市公司股东的净利润约12亿元,较去年同期增长8920%左右。 主要原因是2009年8月公司完成了非公开发行股份购买资产暨关联交易事项,合并范围大幅增加,公司的经营规模和盈利能力大幅提升。

业绩预告预计2010-03-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2010-03-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2010年1月1日—2010年3月31日净利润为约50,000 -51,000万元。 业绩变动原因说明 与去年同期(备考)相比,本报告期净利润增长的主要原因是报告期内市场需求旺盛,公司加大生产、销售力度,抢抓市场机遇,销售收入较去年同期相比有较大幅度增长。 与去年同期相比,本报告期扭亏为盈的主要原因是2009 年8 月公司完成了非公开发行股份购买资产暨关联交易事项,合并范围大幅增加,公司的经营规模和盈利能力大幅提升。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 1468.27%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+1468.27%

预计公司净利润约173,200万元,比上年同期增长1468.27%。 (一)第四季度国内工程机械市场需求超预期,公司销售收入较预计增长; (二)公司深入优化产品销售结构,毛利率较预期增加。

业绩预告预计2009-12-31净利润与上年同期相比增长 1468.27%

  • 预告报告期:2009-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+1468.27%

预计公司净利润约173,200万元,比上年同期增长1468.27%。 (一)第四季度国内工程机械市场需求超预期,公司销售收入较预计增长; (二)公司深入优化产品销售结构,毛利率较预期增加。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 272.4%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+272.4%

预计公司2009年7月1日-2009年9月30日4亿元左右,比上年同期增长272.40%左右。 与去年同期相比,本报告期内及年初至本报告期末净利润大幅增加的主要原因是报告期内公司实施完成了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜,合并范围大幅增加,公司的经营规模和盈利能力大幅提升。

业绩预告预计2009-09-30净利润与上年同期相比增长 272.4%

  • 预告报告期:2009-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+272.4%

预计公司2009年7月1日-2009年9月30日4亿元左右,比上年同期增长272.40%左右。 与去年同期相比,本报告期内及年初至本报告期末净利润大幅增加的主要原因是报告期内公司实施完成了非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜,合并范围大幅增加,公司的经营规模和盈利能力大幅提升。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 1381.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+1381.0%

预计2008年7月1日至2008年9月30日实现净利润约10,692万元,较上年同期相比大幅增长,增长约1381.0%。

业绩预告预计2008-09-30净利润与上年同期相比增长 1381.0%

  • 预告报告期:2008-09-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+1381.0%

预计2008年7月1日至2008年9月30日实现净利润约10,692万元,较上年同期相比大幅增长,增长约1381.0%。

业绩预告预计2008-06-30净利润与上年同期相比增长 -100.0%

  • 预告报告期:2008-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-100.0%

预计2008年上半年实现净利润约30万元,较上年同期相比大幅减少,减少约100%。

业绩预告预计2006-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-12-31
  • 财报预告类型:预盈

预计2006年度业绩实现扭亏为盈实现净利润1000万元左右。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 -85.0%

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-85.0%

预计2006年7至9月份实现净利润约160万元,同比下降85%左右。

业绩预告预计2006-09-30净利润与上年同期相比增长 -85.0%

  • 预告报告期:2006-09-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-85.0%

预计2006年7至9月份实现净利润约160万元,同比下降85%左右。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预盈

随着工程机械市场需求的缓慢回升,公司“瘦身轻装一体化”流程再造方案的实施,强化了管理权责,预计2006年上半年扭亏,实现净利润在1000万元以上。

业绩预告预计2006-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2006-06-30
  • 财报预告类型:预盈

随着工程机械市场需求的缓慢回升,公司“瘦身轻装一体化”流程再造方案的实施,强化了管理权责,预计2006年上半年扭亏,实现净利润在1000万元以上。

业绩预告预计2005-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2005-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计国家宏观经济调控将持续,工程机械市场需求和竞争格局不会发生显著变化,预计2005年度公司将亏损1.2亿元。第四季度公司将加大国内和国际市场开拓的力度,强化降本增效,积极进行资产运作,力争改变亏损局面。

业绩预告预计2005-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2005-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计国家宏观经济调控将持续,工程机械市场需求和竞争格局不会发生显著变化,预计2005年度公司将亏损1.2亿元。第四季度公司将加大国内和国际市场开拓的力度,强化降本增效,积极进行资产运作,力争改变亏损局面。

业绩预告预计2005-09-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2005-09-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2005年1-9月公司将亏损。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

受国家宏观调控以及钢材、油品等原材料价格持续上涨的影响,公司产品的盈利空间受到严重挤压。预计2005年半年度业绩较去年同期将出现大幅下降,下降幅度在50%以上。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

受国家宏观调控以及钢材、油品等原材料价格持续上涨的影响,公司产品的盈利空间受到严重挤压。预计2005年半年度业绩较去年同期将出现大幅下降,下降幅度在50%以上。

业绩预告预计2005-06-30净利润与上年同期相比增长 -50.0%

  • 预告报告期:2005-06-30
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-50.0%

受国家宏观调控以及钢材、油品等原材料价格持续上涨的影响,公司产品的盈利空间受到严重挤压。预计2005年半年度业绩较去年同期将出现大幅下降,下降幅度在50%以上。

业绩预告预计2003-06-30净利润与上年同期相比增长 50.0%

  • 预告报告期:2003-06-30
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+50.0%

本公司目前经营情况正常,截止2003年5月31日,公司已实现销售收入138229万元,比上年同期增长78.2%;利润总额6819.9万元,比上年同期增长69.7%;实现净利润4594.8万元(未经审计),比上年同期增长33.4%。公司预计2003年上半年净利润增长会达到50%。