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业绩预告预计2024-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2024-06-30
  • 财报预告类型:预盈

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:900万元至1200万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司持续优化产品结构,强化内部管理,提升公司竞争力;同时期内下游需求有所恢复,公司扩产后产品出货量上升,实现营收增长。

业绩预告预计2023-12-31净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2023-12-31
  • 财报预告类型:预亏

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-9000万元至-13000万元。 业绩变动原因说明 报告期内,1)、公司产品市场终端需求持续疲软,同业竞争加剧,产品价格下降幅度较大;同时原材料价格虽有下降但降低幅度小于产品价格下降幅度,毛利下降明显;2)、新技术市场拉动乏力,新产品出货量不及预期;3)、公司新基地和产线投产,财务费用和其他相关费用上升。公司本期策略为保障和提升市场占有率,出货量和销售额均有上升,但总体毛利下降导致净利润下降。

业绩预告预计2023-06-30净利润与上年同期相比增长 --

  • 预告报告期:2023-06-30
  • 财报预告类型:预亏

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-900万元至-1200万元。 业绩变动原因说明 报告期内,公司产品市场终端需求持续疲软,产品价格持续下降,出货量虽有上升,但公司营收略有下降;同时原材料价格波动,价格降低幅度小于产品价格下降幅度,导致产品毛利率下降。

业绩预告预计2022-12-31净利润与上年同期相比增长 -83.21%

  • 预告报告期:2022-12-31
  • 财报预告类型:预减
  • 幅度:-83.21%

预计2022年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3300万元至4000万元,与上年同期相比变动值为:-20522万元至-19822万元,较上年同期相比变动幅度:-86.15%至-83.21%。 业绩变动原因说明 报告期内,受国际形势和宏观经济环境、疫情反复等因素的影响,产品市场终端需求持续疲软,产品价格下降,导致公司营收下降;同时原材料价格波动,价格降低幅度小于产品价格下降幅度,导致产品毛利率下降。

业绩预告预计2021-12-31净利润与上年同期相比增长 104.0%

  • 预告报告期:2021-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+104.0%

预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:23500万元至25500万元,与上年同期相比变动值为:10978万元至12978万元,较上年同期相比变动幅度:88%至104%。 业绩变动原因说明 (一)主营业务影响报告期内,行业需求旺盛,产销两旺推动公司盈利能力提升;同时公司对产品结构持续升级,提升公司竞争力。(二)会计估计变更的影响2021年10月21日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司对计量应收账款、其他应收款的预期信用损失的会计估计进行变更,此项变更增加归属于上市公司股东的净利润4,822.22万元。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 110.0%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+110.0%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:90.00%至110.00%。 业绩变动原因说明 公司2016年度业绩增长的主要原因是公司在强化和提升内部管理水平的同时优化了产品结构。相较于上年同期,2016年度公司的主导产品覆铜板实现收入有所增加,且导热材料、热塑性蜂窝材料的销售增长较快,提高了公司整体盈利水平。

业绩预告预计2016-12-31净利润与上年同期相比增长 110.0%

  • 预告报告期:2016-12-31
  • 财报预告类型:预增
  • 幅度:+110.0%

预计2016年1-12月归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比变动幅度:90.00%至110.00%。 业绩变动原因说明 公司2016年度业绩增长的主要原因是公司在强化和提升内部管理水平的同时优化了产品结构。相较于上年同期,2016年度公司的主导产品覆铜板实现收入有所增加,且导热材料、热塑性蜂窝材料的销售增长较快,提高了公司整体盈利水平。