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平安银行:中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司关于《平安银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》的核查意见2021-02-02  

                                中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
      关于《平安银行股份有限公司2020年度内部控制评价
                           报告》的核查意见


    中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司(以下合称“联席保荐机
构”)作为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”或“公司”)持续督
导的联席保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性
文件的要求,对《平安银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》进行了
审慎核查。具体情况如下:

    联席保荐机构通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人
员及相关部门开展访谈等方式,对平安银行内部控制制度的制定、运行情况和《平
安银行股份有限公司2020年度内部控制评价报告》进行了核查。

    经核查,联席保荐机构认为:平安银行建立了较为完善的法人治理结构,制定
了较为完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2020年度,平安银行内部
控制制度的执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部
控制制度管理的规范要求。公司编制的《平安银行股份有限公司2020年度内部控
制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。



    (以下无正文)