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公司公告

全新好:内部控制审计报告2018-04-24  

						                             内部控制审计报告
                                                         众环审字(2018)060011 号
深圳市全新好股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深

圳市全新好股份有限公司(以下简称全新好公司)2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制

的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,全新好公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持

了有效的财务报告内部控制。




中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)               中国注册会计师

                                                   (项目合伙人)




                                                   中国注册会计师




    中国            武汉                           2018 年 4 月 23 日