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公司公告

全新好:内部控制审计报告2020-04-29  

						   深圳市全新好股份有限公司


中兴财光华审专字(2020)第 326048 号
                           内部控制审计报告
                                中兴财光华审专字( 2020 )第326048号
深圳市全新好股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了深圳市全新好股份有限公司(以下简称“全新好公司”)2019 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效
性是全新好公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表
审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于
情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降
低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,全新好公司于2019年12月31日按照《企业内部控制基本规范》
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

    五、强调事项
    我们提醒内部控制审计报告使用者关注,如财务报表附注十三、5所述,中
国证券监督管理委员会对全新好公司立案调查,截止本报告出具日,调查尚未结
束, 未来结果存在不确定性。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的
审计意见。
    (此页无正文)



    中兴财光华会计师事务所                中国注册会计师:

        (特殊普通合伙)                      (项目合伙人)
           中国注册会计师:




中国北京    2020 年 4 月 28 日