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公司公告

全新好:监事会对内部控制评价报告的审核意见2021-04-29  

                                   监事会对内部控制评价报告的审核意见


    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规

定,公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下:

    一、公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指

引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部

控制的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况,建立健全了涵

盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的内部控

制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完

整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了公司全

体股东的根本利益。

    二、公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行,但

公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度,强化对董事、监事和

高级管理人员的培训以及信息披露管理,公司财务控制也应当继续予

以加强。

    三、内控体系建设按照《内控管理规范实施方案》稳步推进。通

过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应

的控制措施。报告期内,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重

要缺陷;也不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

    综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准

确地反映了公司内部控制的实际情况。(此页以下无正文)
   (本页无正文,为《监事会对内部控制评价报告的审核意见》之

签署页)



监事签名:



孙 华:



李亚萍:



马 斌:



                                        2021 年 4 月 28 日