全新好:监事会对内部控制评价报告的审核意见2023-04-29
监事会对内部控制评价报告的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规
范运作指引》等有关规定,公司监事会对公司《2022年度内部控制自
我评价报告》进行了审核,意见如下
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》
及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定,遵循内部控制
的基本原则,结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见,建立健
全了涵盖公司经营管理各环节,并且适应公司管理要求和发展需要的
内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织
机构完整、设置合理,基本保证了公司经营活动的有序开展,保护了
公司全体股东的根本利益。
公司编制的《2022年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准
确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在2022年度的
各方面都得到有效的内部控制。监事会对公司2022年度内部控制自我
评价报告无任何异议(此页以下无正文)
(本页无正文,为《监事会对内部控制评价报告的审核意见》之
签署页)
监事签名:
孙 华:
李亚萍:
陈志伟:
2023 年 4 月 28 日