深天地A:年度关联方资金占用专项审计报告2022-04-29
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关于深圳市天地(集团)股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
天圆全专审字[2022]000913 号
深圳市天地(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了深圳市天地(集团)股份
有限公司(以下简称“深天地公司”)2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表 (以
下简称“财务报表”)以及财务报表附注。并于 2022 年 4 月 27 日出具了无保留
意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)的要求,深天地公司管理理层编
制了后附的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下
简称“汇总表”)。如实编制和对外披露汇总表,并保证其真实、准确、完整是
深天地公司管理层的责任。
我们对汇总表所载资料与本所审计深天地公司 2021 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发
现不一致。除了对深天地公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方
交易相关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
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天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
为了更好地理解深天地公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,此专
项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供深天地公司年度报告披露之目的使用,不得用于任何其他目
的。
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 衣志坤
中国注册会计师: 栾翔
中国北京 2022 年 4 月 27 日
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