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公司公告

中国长城:内部控制审计报告2023-04-29  

                        中国长城科技集团股份有限公司

      内控审计报告
     大信审字[2023]第 1-02565 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP       电话 Telephone:+86(10)82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668
               学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.              网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               Beijing,China,100083




                              内部控制审计报告


                                                                            大信审字[2023]第 1-02565 号



中国长城科技集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中

国长城科技集团股份有限公司(以下简称贵公司)2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的

有效性。




    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。




    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



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               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP       电话 Telephone:+86(10)82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower   传真 Fax:      +86(10)82327668
               学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.              网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               Beijing,China,100083




    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,中国长城科技集团股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定

在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




      大信会计师事务所(特殊普通合伙)                          中国注册会计师:许峰




            中 国  北 京                                        中国注册会计师:朱红伟




                                                                                   二○二二年四月二十七日




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