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公司公告

中国长城:大信关于中国长城2022年涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(大信专审字[2023]第1-02235号)2023-04-29  

                        中国长城科技集团股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款
      等金融业务的专项说明
     大信专审字[2023]第 1-02235 号




 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
                大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     电话 Telephone:+86(10)82330558
                北京市海淀区知春路 1 号   Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:      +86(10)82327668
                学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
                邮编 100083               Beijing, China, 100083




  涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的
                    专项说明

                                                                         大信专审字[2023]第 1-02235 号

中国长城科技集团股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了中国长城科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务

报表,包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、

股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具大信审字[2023]

第 1-02564 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2022

年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“财务公司关

联交易汇总表”)。



     一、管理层和治理层的责任
    按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》的规定,编

制财务公司关联交易汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

    治理层负责监督贵公司财务公司关联交易汇总表编制过程。



     二、注册会计师的责任

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司

编制的财务公司关联交易汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

    在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为

必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。




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              大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP     电话 Telephone:+86(10)82330558
              北京市海淀区知春路 1 号   Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax:      +86(10)82327668
              学院国际大厦 22 层 2206   No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.            网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
              邮编 100083               Beijing, China, 100083




    三、审核意见
    我们认为,贵公司编制的财务公司关联交易汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允

反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。



    四、其他说明事项
    为了更好地理解贵公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况,

后附的财务公司关联交易汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为

贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。




      大信会计师事务所(特殊普通合伙)                          中国注册会计师:许峰




            中 国  北 京                                        中国注册会计师:朱红伟




                                                                                二○二三年四月二十七日




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                 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位:中国长城科技集团股份有限公司                         存在关联关系的财务公司: 中国电子财务有限责任公司                                单位:人民币元

           交易类别                       期初余额                本期增加                  本期减少               期末余额           本年收取或支付利息手续费
一、存放于中国电子财务公司存款              3,318,975,448.78      31,111,287,557.82          30,761,162,511.17     3,669,100,495.43                 30,816,793.30
二、向中国电子财务公司借款                  2,130,495,250.00       1,390,000,700.32           2,498,495,950.32     1,022,000,000.00                 34,292,790.35
其中:短期借款                              2,130,495,250.00       1,390,000,700.32           2,498,495,950.32     1,022,000,000.00                 34,292,790.35
      长期借款                                             -                      -                          -                    -                              -
三、向中国电子财务公司的委托贷款            2,000,000,000.00                      -           1,000,000,000.00     1,000,000,000.00                 49,813,888.89
其中:短期借款                                             -                      -                          -                    -                              -
      长期借款                              2,000,000,000.00                                  1,000,000,000.00     1,000,000,000.00                 49,813,888.89

董事长:谢庆林                           法定代表人:徐建堂                           主管会计工作负责人:宋金娣                  会计机构负责人:王   宏




                                                                             - 3 -