小天鹅A:内部控制审计报告2015-03-20
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机:86 (510)85888988 Tel: 86 (510)85888988
传真:86 (510)85885275 Fax: 86 (510)85885275
电子信箱:mail@jsgztycpa.com E-mail:mail@jsgztycpa.com
内部控制审计报告
苏公W[2015]A175号
无锡小天鹅股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关
要求, 我们审计了无锡小天鹅 股份有限公司 (以下简称无锡小天鹅公
司)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业
内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其
有效性是无锡小天鹅公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有
效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行
披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此
外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程
序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性
具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,无锡小天鹅公司于2014年12月31日按照《企业内部控制
基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
中国注册会计师
中国无锡
二○一五年三月十八日