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公司公告

穗恒运A:监事会对公司内部控制自我评价报告的意见的审核意见2021-04-02  

                                           公司监事会对公司 2020 年
             内部控制自我评价报告的审核意见


    根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、
深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板信息披露业务备忘
录第 1 号——定期报告披露相关事宜(2019 年 1 月修订)》及其他相

关法律法规的规定,公司监事会认真核实了《公司 2020 年内部控制
评价报告》,并发表审核意见如下:

    公司监事会认为:公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等

部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行

证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一

般规定》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求,

对内部控制的总体评价客观、准确。公司董事会审议通过了《公司

2020 年内部控制评价报告》,监事会对《公司 2020 年内部控制评价

报告》没有异议。

    特此公告。
                       广州恒运企业集团股份有限公司监事会

                                   2021 年 4 月 2 日