华映科技(集团)股份有限公司 监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 所涉事项的专项说明的意见 华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度内部 控制报告经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”) 审计,并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。公司董事 会对上述内部控制审计报告涉及的强调事项作出了专项说明。 监事会对内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查,认为:董 事会对强调事项段中涉及事项的专项说明符合公司实际情况。监事会同 意董事会的专项说明。监事会将督促董事会和经营层落实各项整改措施, 不断提升规范运作水平,切实维护公司资产安全。 华映科技(集团)股份有限公司 董事会 2019 年 4 月 26 日