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公司公告

华映科技:监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见2019-04-30  

						                  华映科技(集团)股份有限公司
   监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告
                    所涉事项的专项说明的意见


    华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度内部
控制报告经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华兴所”)
审计,并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。公司董事
会对上述内部控制审计报告涉及的强调事项作出了专项说明。
    监事会对内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查,认为:董
事会对强调事项段中涉及事项的专项说明符合公司实际情况。监事会同
意董事会的专项说明。监事会将督促董事会和经营层落实各项整改措施,
不断提升规范运作水平,切实维护公司资产安全。



                          华映科技(集团)股份有限公司 董事会
                                    2019 年 4 月 26 日