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公司公告

湖南投资:监事会对《公司内部控制评价报告》的意见2015-04-11  

						     湖南投资集团股份有限公司监事会
     对《公司内部控制评价报告》的意见

    根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、
《关于发布<信息披露业务备忘录第21号—业绩预告及定期报告披
露>的通知》的有关规定,湖南投资集团股份有限公司(以下简称
公司)监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循
内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司
各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公
司资产的安全和完整;
    2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐
全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;
    3、自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、
健全和执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体
评价是客观、准确的;
    综上所述,监事会认为,公司内部控制评价报告全面、真实、
准确,反映了公司内部控制的实际情况,对《公司内部控制评价报
告》无异议。




                                  湖南投资集团股份有限公司
                                         监 事 会
                                    2015 年 4 月 11 日

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