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公司公告

贵州轮胎:审计委员会关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事2021年度审计工作的总结报告2022-03-08  

                                     贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会

       关于众华会计师事务所(特殊普通合伙)从事 2021 年

                      度审计工作的总结报告


    众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2021 年度审计机构,对本

公司 2021 年度报告进行了审计,并出具了标准无保留的审计报告。在审计过程

中,该事务所项目组成员勤勉尽责、客观严谨,按照中国注册会计师执业准则的

规定,遵守独立、客观、公正的执业准则,对公司会计报表实施了审计程序,并

积极主动与公司独立董事、审计委员会成员沟通交流,确保公司会计报表符合会

计准则的规定。现对其从事 2021 年度审计工作的情况总结如下:

    审计开始前,公司财务部、众华会计师事务所(特殊普通合伙)向审计委员

会提交了《贵州轮胎股份有限公司 2021 年度审计计划》,审计委员会审阅后,与

众华会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人进行了充分沟通,并达成一致意

见,认为该计划制订详细、责任到人,可有力保障 2021 年度审计工作的顺利完

成。

    根据审计工作计划的审计时间、人员安排、审计程序等,众华会计师事务所

(特殊普通合伙)对公司开展了存货监盘、现场审计等工作。

    在项目组进行现场审计期间,项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计

政策变更及运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层和

审计委员会作了持续、充分的沟通。

    审计委员会对审计工作进展情况予以关注,并以电话及见面会形式,就以下

几点与负责本次年报审计的注册会计师作了重点沟通:1、所有交易是否均已记

录,交易事项是否真实、资料是否完整;2、财务报表是否按照企业会计准则、

证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制; 3、公司年度盘点工作是否顺利

实施,盘点结论是否充分反映了资产质量;4、公司内部会计控制制度是否建立

健全;5、公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。

年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定。审计委员会在听取注册会

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计师的介绍和答疑后,对年报审计情况有了更深入的了解,并认为注册会计师的

审计工作程序到位,审计结果符合公司的实际情况。

    审计结束后,项目负责人出具了标准无保留意见的审计报告并通过了众华会

计师事务所(特殊普通合伙)内部复核程序。

    我们认为,众华会计师事务所(特殊普通合伙)年审注册会计师已严格按照

中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,审计时间充分,审计人员

配置合理、执业水平胜任,出具的审计报表能够充分反映公司 2021 年 12 月 31 日

的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实

际情况。




                                              贵州轮胎股份有限公司

                                                董事会审计委员会

                                               二 O 二二年三月八日




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