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公司公告

桐 君 阁:监事会关于内部控制评价报告的审核意见2014-03-15  

						                    重庆桐君阁股份有限公司监事会

                   关于内部控制评价报告的审核意见


   根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司
2013 年年度报告工作的通知》、重庆证监局渝证监局[2014]26 号《关于做好
重庆辖区上市公司 2013 年年报工作的通知》文的有关规定,公司监事会对公
司 2013 年内部控制评价报告发表意见如下:

    一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制

的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制

制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

    二、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,

保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

    三、内控评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和

执行的现状,符合公司内部控制的需要,对内部控制的总体评价是客观、准

确的。综上所述,监事会认为,公司内部控制评价全面、真实、准确,反映

了公司内部控制的实际情况。




                                       重庆桐君阁股份有限公司监事会

                                            二〇一四年三月十五日