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公司公告

太阳能:关于续聘2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告2020-04-18  

						证券代码:000591           证券简称:太阳能              公告编号:2020 - 15

债券代码:112876           债券简称:19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司
     关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制
                          审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 4 月 16 日召开的

第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构和内

部控制审计机构的议案》,相关事项公告如下:

    公司在 2018、2019 年年度审计中聘请了立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(以下简称“立信会计师事务所”)担任财务审计机构及内部控制审计机构,立

信会计师事务所遵守职业道德,遵循独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了

公司 2018、2019 年度审计相关工作。

    根据公司董事会审计与风险控制委员会的提议,公司拟继续聘请立信会计师

事务所作为公司 2020 年度审计机构,提供会计报表审计、内部控制审计等服务,

费用分别为 338 万元、60 万元,合计 398 万元。

    一、立信会计师事务所的基本信息

    1. 机构信息

    立信会计师事务所为特殊普通合伙企业;由我国会计泰斗潘序伦博士于

1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合

伙制会计师事务所;注册地址为上海市。

    立信会计师事务所长期从事证券服务业务,是国际会计网络 BDO 的成员所,
新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公

众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

    截止 2018 年底,立信会计师事务所已提取职业风险基金 1.16 亿元、购买的

职业保险累计赔偿限额为 10 亿元,相关职业保险可以承担因审计失败导致的民

事赔偿责任。

    2. 人员信息

    截至 2019 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266

名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所的注

册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年,立信会计师事务所新增

注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

    3. 业务信息

    立信会计师事务所 2018 年度业务收入 37.22 亿元,其中审计业务收入 34.34

亿元,证券业务收入 7.06 亿元。2018 年度立信会计师事务所为近 1 万家公司提

供审计服务,包括为 569 家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业

审计业务经验。

    4. 执业信息

    立信会计师事务所及公司拟签字注册会计师赵斌、张松清,项目质量控制负

责人郭健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

                                             是否从事过证   从事证券服务业   是否在其他
                  姓名         执业资质
                                             券服务业务     务的年限         单位兼职


   项目合伙人       赵斌    中国注册会计师        是          1995 年至今        否


 签字注册会计师    张松清   中国注册会计师        是          1999 年至今        否


 质量控制复核人     郭健    中国注册会计师        是          2004 年至今        否


    赵斌,中国注册会计师,合伙人。1995 年起专职就职于会计师事务所从事

审计业务,一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审
计业务。具有证券服务从业经验,2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合

伙),未在其他单位兼职。

    张松清,中国注册会计师,授薪合伙人。1999 年-2011 年就职于会计师事务

所从事审计业务,曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作,2011 年-2016

年就职于投资公司从事投资业务。具有证券服务从业经验,2016 年加入立信会

计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

    郭健,中国注册会计师,合伙人。2004 年起专职就职于会计师事务所从事

审计业务,一直专注于大型中央企业、上市公司的年报审计及上市重组等专项审

计业务。2012 年加入立信会计师事务所(特殊普通合伙),未在其他单位兼职。

    上述人员均具备相应专业胜任能力。

    5. 诚信记录

    2017-2019 年,立信会计师事务所受到行政处罚 4 次,受到行政监管措施 17

次,未受到刑事处罚及自律处分。

    公司拟签字注册会计师和质量控制复核人最近 3 年未受到刑事处罚、行政处

罚和自律处分,不存在不良诚信记录。

    二、董事会审计与风险控制委员会意见

    审计与风险控制委员会认为:立信会计师事务所具有证券从业资格和丰富的

上市公司审计工作经验,在过去两年对公司的审计工作中,严格按照相关法律法

规执业,独立性和专业胜任能力方面都有较好表现。立信会计师事务所在投资者

保护方面做了大量工作,能够保护投资者利益。审计与风险控制委员会提议续聘

立信会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

    三、独立董事意见

    1. 事先认可意见

    立信会计师事务所具备证券从业资格,具备一定的投资者保护能力,公司的

拟签字会计师具有过硬的职业操守、丰富的从业经验,续聘立信会计师事务所能
够保障公司的审计工作质量,符合公司及股东的的利益。

    同意续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度的财务审计机构和内部控制审

计机构,并提交董事会审议。

    2. 独立意见

    立信会计师事务所具备证券从业资格,具备一定的投资者保护能力,公司的

拟签字会计师具有过硬的职业操守、丰富的从业经验,续聘立信会计师事务所能

够保障公司的审计工作质量,符合公司及股东的的利益。我们同意继续聘请立信

会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

    四、决策程序和授权

    本次续聘立信会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计

机构已经过公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议审议通

过,还需要提交公司 2019 年年度股东大会审议,待公司股东大会审议通过聘任

事项后,授权公司管理层与立信会计师事务所签署相关协议。

    五、备查文件

    1. 第九届董事会第十二次会议决议

    2. 第九届监事会第十二次会议决议

    3. 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的事先认可意见和独

立意见

    4. 审计与风险控制委员会关于续聘会计师事务所的履职情况说明

    5.立信会计师事务所及相关人员资质和联系方式

    特此公告。



                                             中节能太阳能股份有限公司

                                                     董   事     会

                                                  2020 年 4 月 18 日