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公司公告

天茂集团:内部控制审计报告2015-02-14  

						  天茂实业集团股份有限公司

     内部控制审计报告
     大信审字[2015]第 2-00049 号




大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
               大信会计师事务所          WUYIGE Certified Public Accountants.LLP   电话 Telephone:+86(10)82330558
               北京市海淀区知春路 1 号   15/F,Xueyuan International Tower 1        传真 Fax:+86(10)82327668
               学院国际大厦 15 层        ZhichunRoad,Haidian                       网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
               邮编 100083               DisBeijing,China,100083




                              内部控制审计报告
                                                                            大信审字[2015]第 2-00049 号



天茂实业集团股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了天

茂实业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的

有效性。



    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。



    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化

可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结

果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。




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              北京市海淀区知春路 1 号   15/F,Xueyuan International Tower 1        传真 Fax:+86(10)82327668
              学院国际大厦 15 层        ZhichunRoad,Haidian                       网址 Internet: www.daxincpa.com.cn
              邮编 100083               DisBeijing,China,100083




    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

效的财务报告内部控制。




    大信会计师事务所(特殊普通合伙)                           中国注册会计师:向辉




             中 国  北 京                                      中国注册会计师:张文娟




                                                                                    二○一五年二月十三日




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