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公司公告

美好集团:内部控制审计报告2016-01-16  

						           中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)        地址:武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
2-9 层
            UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS   邮编:430077
           (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)               电话:027 86770549 传真:027 85424329




                                内部控制审计报告

                                                               众环审字(2016)160001 号




美好置业集团股份有限公司全体股东:


         按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我

们审计了美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好集团”)2015 年 12 月 31

日的财务报告内部控制的有效性。



         一、企业对内部控制的责任

         按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制

评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美好集团

董事会的责任。



         二、注册会计师的责任

         我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表

审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。



         三、内部控制的固有局限性

         内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于

情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降

低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
    四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,美好集团于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》

和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:李建树



                                        中国注册会计师:王文政



    中国武汉                             二〇一六年一月十四日