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公司公告

美好置业:内部控制审计报告2017-02-18  

						       中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)         地址:武汉市武昌区东湖路 169 号
        UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS    邮编:430077
       (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)                电话:027 86791215 传真:027 85424329




                                      内部控制审计报告


                                                                    众环审字(2017)160005 号




美好置业集团股份有限公司全体股东:




    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了美好

置业集团股份有限公司(以下简称“美好置业”)2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。




    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的

规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是美好置业董事会的责任。




    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并

对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。




    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可

能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推

测未来内部控制的有效性具有一定风险。
       中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)             地址:武汉市武昌区东湖路 169 号
       UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS         邮编:430077
      (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)                     电话:027 86791215 传真:027 85424329


    四、财务报告内部控制审计意见

   我们认为,美好置业于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所

有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)              中国注册会计师:徐        毅




                                                  中国注册会计师:王文政




          中国武汉                                二〇一七年二月十六日