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公司公告

美好置业:关于延期披露2019年经审计年度报告的公告2020-04-22  

						股票简称:美好置业          股票代码:000667        公告编号:2020-05



                  美好置业集团股份有限公司
        关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示:
     2019 年经审计年度报告原预计披露日期:2020 年 4 月 30 日
     2019 年经审计年度报告延期后的披露日:2020 年 6 月 6 日



    一、审议程序情况
    美好置业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 20 日召开
第八届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于延期披露 2019 年经审计
年度报告的议案》,同意公司将 2019 年经审计年度报告的披露时间延期至 2020
年 6 月 6 日。


    二、延期披露说明
    (一)无法按期披露的原因
    受本次新冠病毒疫情影响,公司总部所在地武汉市在较长时间内处于疫情高
风险等级,采取了严格的疫情防控措施。武汉市于 2020 年 1 月 23 日 10 时起处
于全面交通管制状态,直至 2020 年 4 月 8 日零时方解除相关管控措施,导致公
司复工返岗及人员流动受到较大限制,公司年度报告审计机构为中审众环会计师
事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所(以下简称“中审众环”),审计团队重要
成员的居住地在云南昆明,无法及时进入公司总部和相关子公司开展现场审计工
作,客观上难以按原计划在 2020 年 4 月 30 日之前出具审计报告。
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    (二)受疫情影响事项及程度
    公司管理总部位于武汉市,各业务板块子公司分布于湖北、重庆、陕西、辽
宁、安徽、广东、浙江及江苏等区域,其中多家重要子公司位于武汉市及湖北省
内各市县。公司近三年(2016-2018 年度)在湖北区域营业收入占全年营业收入
比重平均为 44%,2019 年度,公司在湖北区域营业收入占全年营业收入比重约
为 50%左右(未经审计)。
    受疫情管控措施影响, 中审众环于 2020 年 3 月 9 日开始以远程方式实施审
计工作,并在各地管控措施放松后,于 2020 年 3 月 23 日开始陆续进入安徽、山
东、重庆、广东、陕西、辽宁、浙江及江苏等区域开展审计工作。鉴于公司总部
及武汉区域公司于 2020 年 3 月 30 日全面返岗复工,但直至 4 月 18 日前,武汉
市城区整体仍处于疫情中风险区域,且截至本公告披露日,武汉区域内尚有部分
与公司业务有重要联系的银行、客户处于逐步复工过程中,无法及时获取审计所
需要的现场资料。从审计效果及疫情防控因素考虑,中审众环预计于 2020 年 4
月底方能进驻湖北地区开展现场审计工作,依据已完成的远程实施审计程序所取
得的审计证据和编制的审计计划,预计尚需实施 30-40 日的现场审计和出具报告
阶段的审计工作。
    目前,审计范围受到重大限制对应影响的项目主要涵盖营业收入、应收账款、
预收账款、营业成本、应付账款等收入成本领域和存货、固定资产等实物资产领
域的财务报表项目。随着现场审计的实施,上述审计受限情况将得到显著改善。


    三、当前相关工作进展情况
    截至目前,公司 2019 年年度报告的基础内容已基本编制完成,部分财务数
据尚未最终确定。
    针对公司 2019 年年报审计,中审众环已实施预审计工作,以及持续以远程
方式实施审计工作;目前已完成审计工作主要包括:审计风险评估与审计计划阶
段工作;针对预审计截止时点的控制测试及初步评价、部分进一步审计程序;针
对年报截止时点的分析性程序;部分电子资料检查程序;已发出大部分询证函等。

    中审众环尚需开展现场审计的部分,尚未实施以下重要审计程序:重要内部

控制流程实施补充控制测试;针对重要询证函实施跟函程序;实施计划的现场走

访程序;实施未收到的回函的替代性程序;实施现金、存货及长期资产的监盘;
                                    2
实施检查记账凭证、原始单据等细节测试;实施其他原始资料的检查程序;实施

上述审计程序后的进一步审计程序;报告阶段的审计程序等。


    四、应对措施及预计披露时间
    疫情管控期间,公司各部门克服困难,通过远程办公等方式推进2019年年度
报告编制工作,及时与中审众环沟通审计事宜,积极配合其开展远程审计工作。
    目前,公司总部及各地子公司的办公秩序已逐步恢复,公司将全力配合中审
众环实施现场审计,为其现场审计工作提供必要的支持,确保于2020年6月6日披
露经审计的公司2019年年度报告。


    五、会计师事务所结论性意见
    中审众环出具了专项说明,表述了未能按期出具审计报告的原因、审计工作
进展,以及为尽快完成审计工作已采取和拟采取措施,明确完成审计报告的时间。
中审众环认为:本公告上述内容与其已实施的美好置业 2019 年年度财务报表审
计工作所取得的审计证据和了解到的相关情况,在所有重大方面没有发现不一致
的情况。


    六、上网公告附件
    《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于延期出具美好置业集团股份
有限公司 2019 年年度财务报表之审计报告的专项说明》。


    七、报备文件
    第八届董事会第三十四次会议决议


   特此公告。


                                         美好置业集团股份有限公司
                                              董   事    会
                                            2020 年 4 月 22 日



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