意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

阳 光 城:内部控制鉴证报告2021-04-15  

                                    立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
            LixinZhonglian CPAs (SPECIA L GENERAL PARTNERSHIP)




                                内部控制审计报告
                                     立信中联审字[2021]D-0356 号


阳光城集团股份有限公司全体股东:


       按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,

我们审计了阳光城集团股份有限公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效

性。

       一、企业对内部控制的责任


       按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控


制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公


司董事会的责任。

       二、注册会计师的责任


       我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发


表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

       三、内部控制的固有局限性


       内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由


于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度


降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                                    立信中联审字[2021]D-0356 号


    四、财务报告内部控制审计意见


    我们认为, 阳光城集团股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控


制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)       中国注册会计师:

                                            (项目合伙人)




                                           中国注册会计师:



            中国天津市                      2021 年 4 月 13 日