东北证券股份有限公司监事会 对《公司 2022 年度内部控制评价报告》的审核意见 我们作为公司监事,本着对公司及全体股东负责的态度, 对《公司 2022 年度内部控制评价报告》进行了认真审核,认 为报告内容符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求,公司法人治理结构、内部控 制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业 务,能够有效防范各种风险,保证客户及公司资产安全、完 整,保证公司业务信息的准确、完整,公司内部控制在整体 上是有效的,未发现有重大缺陷和重要缺陷。 《公司 2022 年度内部控制评价报告》对公司内部控制 的整体评价是全面、客观的。 东北证券股份有限公司监事会 二〇二三年四月十五日