华讯方舟股份有限公司 监事会对非标准审计意见涉及事项意见 深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)对华讯方舟股份有限公司(以下简称“公 司”或“华讯股份”)2021 年财务报表出具了无法表示意见的审计报告,对公司出 具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告,公司董事会对审计意见涉及事 项进行了专项说明。 公司监事会认真审阅了会计师事务所出具的审计报告及董事会对相关事项 出具的专项说明,同意董事会对该事项的意见。监事会将持续关注审计意见涉及 事项的处理进展,督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护 公司及全体股东的合法权益。 华讯方舟股份有限公司 监事会 2022 年 4 月 28 日