苏宁环球股份有限公司监事会 对《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披 露工作的通知》(深证上【2012】462 号)的要求,公司监事会对《公 司 2012 年内部控制自我评价报告》进行了全面审核,认为: 公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度 的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。 各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了 较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和 重大缺陷。 监事: 倪培玲 张建国 杨连霞 苏宁环球股份有限公司监事会 2013 年 4 月 24 日