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公司公告

苏宁环球:监事会对《公司2013年度内部控制自我评价报告》的审核意见2014-04-25  

						               苏宁环球股份有限公司监事会
对《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的审核意见


    根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披

露工作的通知》(深证上【2012】462 号)的要求,公司监事会对《公

司 2013 年内部控制自我评价报告》进行了全面审核,认为:

    公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度

的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。

各项制度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了

较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和

重大缺陷。




监事:

             倪培玲             张建国                杨连霞




                                 苏宁环球股份有限公司监事会

                                         2014 年 4 月 24 日