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公司公告

苏宁环球:监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见2019-04-03  

						      苏宁环球股份有限公司监事会
对《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
                的审核意见

    根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范

运作指引》的要求,公司监事会对《公司 2018 年度内部控制自我评价

报告》进行了全面审核,认为:

    公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建

立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制

度建立后,得到了有效贯彻执行,对公司的规范运作起到了较好的监督、

指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。



    监事:倪培玲、马莉莉、李 俊




                               苏宁环球股份有限公司监事会

                                     2019 年 4 月 2 日