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公司公告

苏宁环球:内部控制审计报告2023-04-18  

                                             中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                    Z H O N G XI C P A s ( SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSH IP )



                                     内部控制审计报告

                                                                     中喜特审 2023T00219 号




苏宁环球股份有限公司全体股东:

      按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们
审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2022年12月31日的财务报告内
部控制的有效性。

       一、企业对内部控制的责任

      按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部
控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏宁环
球董事会的责任。

       二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审
计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

       三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情
况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根
据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

       四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为,苏宁环球于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关
规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
地址:北 京 市 崇 文 门 外 大 街 1 1号 新 成 文 化 大 厦 A 座 11层
电话:010-67085873                 传真:010-67084147                  邮政编码:100062

                                                                                              1
                     中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
                    Z H O N G XI C P A s ( SPE CIA L G E N E R AL P A R T NE RSH IP )


(此页无正文,为2022年内部控制审计报告签字页)




中喜会计师事务所(特殊普通合伙)                       中国注册会计师:
                                                                               魏娜


                 中国北京                             中国注册会计师:
                                                                               王彦茹


                                                                     二〇二三年四月十七日



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