意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

冠捷科技:内部控制审计报告2023-04-29  

                        冠捷电子科技股份有限公司

2022 年度内部控制审计报告
                           内部控制审计报告


                                     普华永道中天特审字(2023)第 0890 号
                                                       (第一页,共二页)

冠捷电子科技股份有限公司全体股东:

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,
我们审计了冠捷电子科技股份有限公司(以下简称“冠捷电子公司”) 2022 年
12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

    一、企业对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控
制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是冠捷
电子公司董事会的责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发
表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由
于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度
降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
                                    普华永道中天特审字(2023)第 0890 号
                                                      (第二页,共二页)

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,冠捷电子公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。




普华永道中天                         注册会计师    黄镁镁(项目合伙人)
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国上海市                           注册会计师          莫成麟
2023 年 4 月 27 日




                                   -2-