意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

锌业股份:内部控制审计报告2015-04-23  

						                                                                                会审字[2015]2144 号


                                     内部控制审计报告


葫芦岛锌业股份有限公司全体股东:

    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计
了葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称“锌业公司”)2014 年 12 月 31 日的财务报告内
部控制的有效性。

    一、锌业公司对内部控制的责任

    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评
价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是锌业公司董事会的
责任。

    二、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意
见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

    三、内部控制的固有局限性

    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的
变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

    四、财务报告内部控制审计意见

    我们认为,锌业公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。




         本报告防伪标识号码为“2015S01995”,欢迎登录辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。
(此页无正文)




  华普天健会计师事务所                           中国注册会计师:魏弘
    (特殊普通合伙)
         中国北京                                中国注册会计师:冯颖



                                                 中国注册会计师:张静




                                                 二○一五年四月二十一日




  本报告防伪标识号码为“2015S01995”,欢迎登录辽宁省注册会计师网站 www.lncpa.org.cn 查询。