锌业股份:监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见2015-04-23
葫芦岛锌业股份有限公司
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葫芦岛锌业股份有限公司监事会
关于内部控制自我评价报告的审核意见
公司监事会遵照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规
范》及配套指引,本着实事求是、客观公正的态度,对公司编制的《2014年度内
部控制自我评价报告》发表意见如下:
公司按照深交所《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》及
配套指引的要求,结合自身行业特性和经营运作的实际需求,切实开展了内控制
度体系建设工作;公司已建立起较为完善的内控制度,能够有效覆盖公司的各项
财务和经营管理活动,能够保证公司正常生产经营, 合理控制经营风险。董事会
出具的公司《2014 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
葫芦岛锌业股份有限公司监事会
2015 年 4 月 21 日
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