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公司公告

中百集团:内部控制审计报告2021-03-25  

                                                    内部控制审计报告
                                                        众环审字(2021)0100812 号
中百控股集团股份有限公司全体股东:
    按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中
百控股集团股份有限公司(以下简称“中百集团”)2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性。


    一、中百集团对内部控制的责任
    按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》
的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中百集团董事会的责任。


    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,
并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。


    三、内部控制的固有局限性
    内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化
可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结
果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


    四、财务报告内部控制审计意见
    我们认为,中百控股集团股份有限公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师:
                                                                       刘起德


                                                 中国注册会计师:
                                                                       夏希雯


              中国武汉                                    2021年3月23日