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公司公告

新兴铸管:2002年第三季度报告摘要2002-10-23  

						  重 要 提 示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司本季度财务会计报告未经审计。
                  新兴铸管股份有限公司董事会
  一、公司基本情况
  1、股票上市证券交易所,股票简称和股票代码
  股票上市证券交易所:深圳证券交易所
  股票简称:新兴铸管
  股票代码:000778
  2、董事会秘书及证券事务
  姓名:曾耀赣
  联系地址:河北省武安市上洛阳村北(二六七二厂区),邮政编码:056300
  电话:0310-5792011、5792056,传真:0310-4060214
  电子信箱:hjhd2672@heinfo.net
  3、主要财务数据和指标
  项目                              2002年1—9月       2001年度
  净利润(元)                        327,369,446.09    382,828,107.52
  扣除非经常性损益后的净利润(元)    319,286,809.90    374,090,856.13
  净资产收益率(%)                         14.02%         19.0138%
  每股收益(元)                              0.5268            0.8008
  扣除非经常性损益的每股收益(元)            0.5137            0.7825
  项     目                         2002年9月30日     2001年12月31日
  股东权益(不含少数股东权益)(元)     2,336,525,865.92   2,013,418,200.48
  每股净资产(元)                               3.7596             4.2116
  调整后每股净资产(元)                         3.5639             4.0829
  扣除的非经常性损益项目及金额(元、已扣减所得税影响):           8,082,636.19
  (1) 投资收益                                                 -283,877.75
  (2) 收购邯郸新兴日积有限公司资产收益                         8,147,463.25
  (3) 其他营业外收入                                             558,993.59
  (4) 其他营业外支出                                             339,942.89
  二、股本变动和主要股东持股情况
  1、股本变动情况
                                                                数量单位:万股
  股本结构              期初数     本期  本期  本期公积金 增  本期其   期末数
                                  配股  送股   转增股本  发  他变动
  一、尚未流通股份  
  1、发起人股份         30,906.75                9,272.025             40,178.775
  其中:国家拥有股份    30,906.75                9,272.025             40,178.775
  尚未流通股份合计     30,906.75                9,272.025             40,178.775
  二、已流通股份      
  1、境内上市的人民币      16,900                    5,070                 21,970
  普通股
  已流通股份合计          16,900                    5,070                 21,970
  三、股份总数          47,806.75               14,342.025             62,148.775
  注:公司高管人员所持413,250股冻结。
  2、股东情况
  1)股东户数
  截止2002年9月30日,本公司共有股东67,712户。其中:国有法人股股东1名——新兴铸管集团有限公司;社会股东67,711户。
  2)前十名股东持股情况
  2002年9月30日在册的公司前十名股东为:
  名次        股东名称           本期末持股数  持股占总股   股份性质
                                   (股)       本比例(%)
  1   新兴铸管集团有限公司       401,787,750     64.65%   国有法人股
  2   河南许继亿万物流有限公司     3,039,088      0.49%     流通股
  3   广发证券股份有限公司         2,909,288      0.47%     流通股
  4   河南省机电设计院             1,437,683      0.23%     流通股
  5   上海融昌资产管理有限公司     1,135,627      0.18%     流通股
  6   郭生敏                       1,007,982      0.16%     流通股
  7   河南航天金穗电子有限公司       900,000      0.14%     流通股
  8   刘志丹                         828,980      0.13%     流通股
  9   科瑞证券投资基金               757,353      0.12%     流通股
  10  易方达平稳增长证券投资基金     660,764      0.11%     流通股
  3)持有公司5%以上股份股东情况
  持有公司5%以上股份的股东为新兴铸管集团有限公司,报告期末持有本公司股份401,787,750股,占本公司股份总数的64.65%,其所持股份为国有法人股,在报告期内因本公司资本公积金转增股本增加9,272.025万股,其所持股份无质押和冻结。
  4)前十名股东关系
  除新兴铸管集团有限公司外,前十名股东中其他股东均为社会公众股股东,其所持股份变化系在二级市场交易所致,公司未发现上述前十位股东之间存在关联关系。
  5)报告期内,公司控股股东无变化。
  三、经营情况阐述与分析
  1、经营情况概述
  公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品等。
  报告期内,继续围绕公司2002年生产经营的总方针,全面超额完成了2002年度的预算经营的阶段性目标;产品产量较去年同期有较大幅度的增长,其中铸管及管件增长64.5%,钢材产量同比增长16%,通过铸管的规模化经营、大力控制成本支出,有效地抵消了铸管和钢材市场价格下降对利润的影响,继续保持了经济效益的稳步增长。
  2、主要投资项目情况
  报告期内,在上半年完成新增15万吨铸管生产能力的技术改造项目完成后,公司继续围绕以钢材产品升级为中心的配股投资项目,项目建设按计划有序进行,截止9月末共完成项目投资30,164.73万元,其中7-9月份投入1,424.95万元。项目投入情况如下:
                                                                          单位:万元
  序号    投资项目名称       承诺投资   本季度    本年累   上年投入   项目累计       备注
                              总额      投入     计投入                投入
  1   15万吨球墨铸铁管生产   19,815.0            5,878.66  13,969.34  19,848.00  配股募集项目
     线技术改造项目
  2   一轧钢技术改造项目      4,547.2    325.79   1141.81      66.13   1,207.94   配股募集项目
  3   二轧钢技术改造项目      4,500.0                       1,586.69              配股募集项目
  4   离心铸铁排水管项目      2,982.0     47.69     47.69                 47.69   配股募集项目
  5   铝(钢)塑复合管生        2,933.0                4.68      475.44     480.12  配股募集项目
     产线项目    
  6   水泥窑转产球团矿技      2,996.0   1,051.47  3,279.77     582.43   3,862.19  配股募集项目
     术改造项目
  7   烧结机系统技术改造项目  4,746.0             3,003.02   1,715.77   4,718.79  配股募集项目
  8   其他项目                          1,262.82  3,088.44                        非募集资金项目
       合计                            2,687.77 16,444.07  18,395.80  30,164.73
  项目进度说明:
  1 15万吨球墨铸铁管生产线技术改造项目,实际完成投资19,848.00万元,项目二期两台离心机及配套生产线于200年2月全部建成并投入生产,并达到设计水平,比计划进度提前。
  2 一轧钢技术改造项目,计划投资4,547.2万元。累计投入1,207.94万元,其中本期投入325.79万元。为少影响生产,公司在2001年调整了本项目的建设计划,决定在一轧大修期间进行主体工程的改造施工,因此未按计划进度投入资金。目前已开始辅助工程的施工,预计2003年3月全部完工。
  3 二轧钢技术改造项目,计划投资4,500万元。累计投入1,586.69万元,本期投入尚未支付资金。按计划进度,加热炉、穿水冷却已完成改造,公司正按计划进行开工建设前的精心准备。
  4 离心铸铁排水管项目,计划投资2,982万元。本期投入47.69万元。由于2001年开工项目较多,且配股募集资金到位晚,为保证15万吨铸管项目的顺利实施,公司顺延了该项目的开工时间,目前项目已开始实施。
  5 铝(钢)塑复合管生产线项目,计划投资2,933万元。累计投入480.12万元,其中本期投入4.68万元,按计划进度,已完成一条钢塑复合管生产线并投入试生产,开发生产的钢塑复合管已通过河北省省级鉴定,产品已于本年小批量投放市场,目前公司正在积极进行市场的推广。为避免生产能力迅速扩大而市场尚未完全打开造成生产能力闲置,公司适当放缓了该项目的投资进度,调整为在2002-2003年逐步完成该项目建设。
  6 水泥窑转产球团矿技术改造项目,计划投资2,996万元。累计投入3,862.19万元,其中本期投入1,051.47万元。按计划进度,项目已于8月份全部建成并投入热负荷试车。本项目建成达产后,将有效改善公司高炉入炉炉料结构,提高炼铁生产水平,保证公司铸管生产对铁水的需求。
  7 非募集资金的其他项目为公司多项技措、技改项目。
  3、经营成果及财务状况简要分析
  1)经营成果
  (1)主营业务状况
                                                          单位:万元
  项    目           2002年1-9月      2001年1-9月  增减幅度(+/-)(%)
  主营业务收入        280,241.18       196,605.33       42.54%
  主营业务利润         82,464.72        62,484.60       31.98%
  净利润               32,736.94        28,569.07       14.59%
  (2)收益及费用占利润总额的比例
  项    目                      金额(万元)           占利润总额比例(%)    增减(+/-)
                                                                           幅度(%)
                     2002年1-9月   2001年度  2002年1-9月  2001年度   
  利润总额           47,213.43   55,189.87        100       100      
  主营业务利润       82,464.72   83,415.86     174.66     151.14     15.56
  其他业务利润          470.22      469.90       1.00       0.85     16.97
  期间费用           36,927.88   30,061.01      78.21      54.47     43.60
  其中:营业费用      22,807.76   12,923.35      48.31      23.42    106.30
       管理费用     14,448.47   16,606.01      30.60      30.09      1.71
       财务费用      -328.35      531.64     -0.70       0.96  -172.20
  投资收益             -42.37     -41.95     -0.09     -0.08     18.06
  补贴收入               —          —          —         —         —
  营业外收支净额      1,248.73    1,407.06       2.64       2.55      3.74
  说明:
  1 随着15万吨铸管生产线改造项目的顺利达产,铸管产量大幅增长以及钢材产量的增长,公司的主营业务收入、主营业务利润均有较大的增加;本年度6月份,公司完成了对控股股东12家贸易公司的收购,报表合并了所收购12家贸易公司6-9月报表,因此主营业务收入及主营业务利润与上年同期具有一定的不可比性;
  2 公司所收购控股股东12家贸易公司的经营收支基本持平,即主营业务利润与期间营业费用基本相当,公司合并其报表后表现为主营业务利润有较大幅度的增长,营业费用增长幅度更大,而利润总额和净利润的增幅低于主营业务收入、主营业务利润的增幅。
  2)财务状况
  项   目                金  额(万元)        占总资产比例(%)  增减(+/-)  注释
                                                                幅度(%)
                      末数       期初数       期末     期初     
  总资产            497,007.35   428,885.50     100      100         -
  货币资金           93,195.61   122,384.82    18.75    28.54    -34.29     A 
  应收票据           51,765.70    23,663.36    10.42     5.52      88.77     B
  应收帐款           75,135.25    67,604.33    15.12    15.76     -4.09     C
  存货              115,371.76    74,866.33    23.21    17.46      32.98     D
  固定资产净值      127,081.58   121,917.27    25.57    28.43    -10.05     E
  在建工程            8,885.60     5,967.31     1.79     1.39      28.50    E
  无形资产及其他资产  3,962.34     3,971.48     0.80     0.93    -13.90    
  说明:
  A、产能扩大,营运资金增加;实施2001年度利润分配支出现金;分期支付投资项目工程款; 
  B、公司主营业务收入增长较快,收取短期银行承兑汇票有利扩大销售,加速周转;
  C、公司铸管业务的大幅增长,致使应收帐款增加;
  D、销量大幅增长,尽管存货周转率,但存货仍有增加;为出口业务备货使存货增加;
  E、部分投资项目的竣工决算转资使固定资产增加;正在实施的部分投资项目尚处在建阶段,使在建工程增加;
  F、报告期内公司无委托理财、资金借贷行为;
  G、报告期内公司无重大逾期债务。
  3)或有事项与期后事项
  报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项;无重大对外担保;无资产负债表日后事项。
  4)其他重要事项
  A、根据《关于并购12家贸易公司的协议书》,公司于2002年5-6月份相继完成了销售分公司的变更登记或设立登记工作,部分分公司相关房产的过户手续因种种原因在报告期内未能完成,公司正在加紧办理。
  B、公司持股75%的中外合资经营河北新兴铸管有限公司所享受实际所得税税率15%的税收优惠政策于2001年底到期,2002年开始执行33%的所得税税率。根据《河北省鼓励外商企业投资的若干规定》有关先进技术企业免交地方所得税之规定,该公司自2002年起实际所得税税赋为30%。
  C、根据财政部、国家税务总局颁布的《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》,公司已获批准可抵扣的所得税额为6,149.28万元。上半年,已抵扣所得税额为3,620.25万元,留抵税额2,529.03万元在报告期内未抵扣。
  四、财务报告(未经审计)
  1、会计报表
  1)简要合并资产负债表
  编制单位:新兴铸管股份有限公司                                金额单位:人民币万元
  项目                期末数       期初数        项目        期末数      期初数
  流动资产          354,860.62   294,194.41    流动负债    244,527.14  205,048.87
  长期投资            2,273.85     2,316.22    长期负债      5,505.78    6,330.77
  固定资产净值      127,081.58   121,917.27  少数股东权益   13,321.84   16,164.05
  无形资产及其他资产  3,962.34     3,971.48    股东权益    233,652.59  201,341.82
  资产总计          497,007.35   428,885.50  负债和股东权  497,007.35  428,885.50
                                               益合计
  2)简要合并利润表
  编制单位:新兴铸管股份有限公司    金额单位:人民币万元
  项目              2002年7-9月   2002年1-9月
  主营业务收入       97,945.30       280,241.18
  主营业务利润       29,869.61        82,464.72
  其他业务利润          108.09           470.22
  期间费用           14,724.22        36,927.88
  投资收益             -14.12           -42.37
  营业外收支净额        449.00         1,248.73
  所得税              5,192.91        12,334.94
  净利润              9,707.32        32,736.94
  2、财务报表附注
  与2002年半年度报告相比,会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
  五、备查文件目录
  1、载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本;
  2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管盖章的会计报表;
  3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
  新兴铸管股份有限公司
  董事长   范英俊
  二○○二年十月二十一日