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公司公告

金宇车城:2016年第三季度报告全文2016-10-27  

						                四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




四川金宇汽车城(集团)股份有限公司

       2016 年第三季度报告




          2016 年 10 月




                                                                      1
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                                第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务       未亲自出席会议原因             被委托人姓名

        曾廷敏              独立董事                 公务出差


    公司负责人胡智奇、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管

人员)白兵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 478,544,678.97                      473,690,121.38                         1.02%

归属于上市公司股东的净资产
                                                83,156,563.22                    117,763,203.71                       -29.39%
(元)

                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                增减                                           年同期增减

营业收入(元)                         13,868,678.70                   -54.18%           59,651,157.47                -21.28%

归属于上市公司股东的净利润
                                      -12,157,746.48                   173.34%          -34,606,640.49                199.37%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                      -12,117,666.48                   177.38%          -34,216,912.60                198.25%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      -6,394,285.02                -72.27%
(元)

基本每股收益(元/股)                            -0.10                 233.33%                     -0.27              200.00%

稀释每股收益(元/股)                            -0.10                 233.33%                     -0.27              200.00%

加权平均净资产收益率                         -13.62%                   -10.48%                 -34.45%                -26.49%

                                                                                                                      单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                         说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                            143,164.32

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -532,892.21

合计                                                                             -389,727.89                   --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                                3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                                      报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                                       10,666                                                     0
                                                                      优先股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                             持有有限售条         质押或冻结情况
          股东名称              股东性质        持股比例       持股数量
                                                                             件的股份数量      股份状态          数量

                               境内非国有
成都金宇控股集团有限公司                            23.51%      30,026,000      30,026,000 冻结                 30,026,000
                               法人

西藏瑞东财富投资有限责任公
                               其他                  7.10%       9,063,615
司-瑞东梧桐一号投资基金

南充市财政局                   国家                  5.88%       7,513,455

四川南充美亚时装公司           国有法人              3.82%       4,875,000

北信瑞丰资产-工商银行-北
信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计 其他                   2.81%       3,583,840
划

蝶彩资产管理(上海)股份有限
                               其他                  1.91%       2,435,000
公司-宝华光证券投资基金

百瑞信托有限责任公司           其他                  1.79%       2,291,090

四川省南充市国有资产投资经
                               国有法人              1.53%       1,950,000
营有限责任公司

于桂芝                         境内自然人            1.34%       1,717,676

陈寿琪                         境内自然人            0.97%       1,236,696

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                     股份种类
                   股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                               股份种类          数量

西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞东梧桐一
                                                                                 9,063,615 人民币普通股          9,063,615
号投资基金

南充市财政局                                                                     7,513,455 人民币普通股          7,513,455

四川南充美亚时装公司                                                             4,875,000 人民币普通股          4,875,000

北信瑞丰资产-工商银行-北信瑞丰瑞东麒麟
                                                                                 3,583,840 人民币普通股          3,583,840
1 号资产管理计划

蝶彩资产管理(上海)股份有限公司-宝华光
                                                                                 2,435,000 人民币普通股          2,435,000
证券投资基金

百瑞信托有限责任公司                                                             2,291,090 人民币普通股          2,291,090


                                                                                                                         4
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四川省南充市国有资产投资经营有限责任公司                                  1,950,000 人民币普通股     1,950,000

于桂芝                                                                    1,717,676 人民币普通股     1,717,676

陈寿琪                                                                    1,236,696 人民币普通股     1,236,696

四川南充美鸿实业公司                                                      1,170,000 人民币普通股     1,170,000

                                           公司已知第一大股东成都金宇集团控股有限公司与上述股东不存在关联关
                                           系。西藏瑞东财富投资有限责任公司-瑞东梧桐一号投资基金与北信瑞丰资
                                           产-工商银行-北信瑞丰瑞东麒麟 1 号资产管理计划为一致行动人,未知其
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                           他流通股东是否存在关联关系或一致行动。四川南充美亚时装公司、四川南
                                           充美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资经营有限责任公司,
                                           尚未办理过户。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                              5
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                              第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用




                                                                                             6
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
    1、公司于2015年12月筹划了重大资产重组事项,公司股票自2015年12月24日起开始停牌。详见2015年12月24日披露在
《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于重大资产重组停牌公告》。由于公司及交易对方未能就本次重组涉及的交易价格、
配套融资、内部治理结构、业务发展规划等达成最终一致,于2016年1月7日决定终止本次重大资产重组并筹划非公开发行股
票事宜。 详见公司2016年1月8日在《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于终止重大资产重组及筹划非公开发行股票
继续停牌的公告》。2016 年1 月20日,公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公
司<非公开发行股票募集资金运用可行性报告>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案,议案内容见公司2016年1月21
日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。由于本次非公开发行预案发布至今,国家政策法规、资本市场已经发生了诸多变化,且
鉴于目前公司正在停牌筹划重大资产重组,为了切实保护公司及广大投资者的利益,综合考虑公司目前的经营状况、国内证
券市场及融资环境等各方面因素,公司于2016年9月22日分别召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十六次会
议,经审慎决策后,公司决定终止本次非公开发行股票事项。
   2、本公司因筹划重大事项,公司股票自2016年6月23日开市起停牌。详见2016年6月23日披露在《中国证券报》、巨潮
资讯网上的《关于重大事项停牌公告》。2016年7月7日,因确定该重大事项构成重大资产重组,公司发布了《关于重大资产
重组停牌公告》,公司股票自2016年7月7日开市起继续停牌,公司本次拟以发行股份及支付现金的方式收购北京恺兴文化传
播股份有限公司及武汉泛娱信息技术有限公司的股东所持有的100%股权,该事项不构成关联交易。本次重组完成后,公司
控股股东和实际控制人没有变化,仍为成都金宇控股集团有限公司和胡先成先生。除发行股份购买标的资产外,公司拟配套
募集资金不超过95,000万元。鉴于本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,交易方案仍在商讨、论证中,
截止本报告期披露日,相关工作正在进行中。停牌期间,公司根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交
易日发布一次重大资产重组事项进展。
   3、本公司控股子公司成都锦鑫汽车销售服务有限公司,因业务需要扩大经营场所,公司与成都西部汽车城股份有限公
司于2014年协商签署了298.98万元的《商品房屋买卖合同》,公司按照协议已付清房款,房屋已交付公司使用,后由于市政
统一规划,未能办理产权过户手续,双方经协议解除了《商品房屋买卖合同》公司于2016年8月10日以现金方式全额收回购
房款。
   4、盛世天城项目系公司子公司金宇房地产公司开发的“盛世天城”房地产项目,由于公司未能在约定的时间内取得该商品
房所在楼栋的权属证明,部分业主依据合同要求公司支付违约金,根据商品房买卖合同相关条款、业主交款情况、业主主张
以及在2015年度已经赔付3户业主违约金2万元为依据,分户计算预计可能会赔付199户违约金629万元。截止2016年9月30日
公司已支付该项违约金127.46万元。

                    重要事项概述                     披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                                                     详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于终止
                                               2016 年 01 月 08 日   重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌
                                                                     的公告》

                                                                     详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于非公
                                               2016 年 01 月 15 日
                                                                     开发行股票停牌进展公告》
公司筹划非公开发行股票事宜。                                         详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《非公开发
                                                                     行 A 股股票预案》、《关于实际控制人认购非公
                                               2016 年 01 月 21 日
                                                                     开发行股票暨与实际控制人签订附条件生效的
                                                                     股份认购协议的关联交易的公告》等

                                                                     详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《第八届董
                                               2016 年 09 月 23 日
                                                                     事会第三十三次会议决议公告》、《第八届监事



                                                                                                                   7
                                                          四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


                                                                           会第十六次会议决议公告》、《关于终止公司非
                                                                           公开发行股票事项的公告》等

                                                                           详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于重大
因筹划重大事项,公司股票自 2016 年 6 月 23 日开市 2016 年 06 月 23 日
                                                                           事项停牌公告》
起停牌。经公司确认,本次筹划的重大事项构成了重
大资产重组,公司于 2016 年 7 月 7 日披露了《关于 2016 年 07 月 07 日       详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于重大

重大资产重组停牌公告》。公司本次拟以发行股份及                             资产重组停牌公告》

支付现金的方式收购恺兴文化及泛娱信息的股东所                               详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于筹划
                                                   2016 年 07 月 23 日
持有的 100%股权,该事项不构成关联交易。本次重                              重组停牌期满申请继续停牌的公告》
组完成后,公司控股股东和实际控制人没有变化,仍
                                                                           详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于筹划
为成都金宇控股集团有限公司和胡先成先生。除发行 2016 年 08 月 23 日
                                                                           重组停牌期满申请继续停牌的公告》等
股份购买标的资产外,公司拟配套募集资金不超过
                                                                           详见《中国证券报》、巨潮资讯网上《关于筹划
95,000 万元。                                      2016 年 09 月 23 日
                                                                           重组停牌期满申请继续停牌的公告》等

本公司控股子公司成都锦鑫汽车销售服务有限公司,
因业务需要扩大经营场所,公司与成都西部汽车城股                             内容见在巨潮资讯网上公告的《2014 年半年度
                                                   2014 年 08 月 09 日
份有限公司于 2014 年协商签署了《商品房屋买卖合                             报告全文》相关内容。
同》

公司子公司南充金宇房地产开发有限公司开发的“盛
世天城”房地产项目,由于未能在约定的时间内取得
该商品房所在楼栋的权属证明,根据商品房买卖合同                             内容见在巨潮资讯网上公告的《2015 年年度报
                                                   2016 年 04 月 23 日
相关条款、业主交款情况、业主主张以及在 2015 年                             告全文》相关内容。
度已经赔付 3 户业主违约金 2 万元为依据,分户计算
预计可能会赔付 199 户违约金 629 万元。


三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

        承诺事由                承诺方         承诺类型         承诺内容         承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

                                                           信息披露义务人
                                                           承诺本次权益变
                                                           动完成后 6 个月
                                                           内不卖出所持上
                          西藏瑞东财富投资
                                                           市公司股份,未来
收购报告书或权益变动报 有限责任公司-瑞 股东一致行                             2016 年 01 月
                                                           6-12 个月内信息                     6 个月      履行完毕
告书中所作承诺            东梧桐一号投资基 动承诺                              30 日
                                                           披露义务人将根
                          金
                                                           据市场情况和自
                                                           身经营情况决定
                                                           是否增持或减持
                                                           上市公司股份。

资产重组时所作承诺


                                                                                                                        8
                                                       四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


首次公开发行或再融资时
所作承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作
承诺

承诺是否按时履行         是


四、对 2016 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间                 接待方式               接待对象类型               调研的基本情况索引

2016 年 07 月 06 日      电话沟通               个人                       询问公司 7 月 7 日是否会复牌

2016 年 07 月 20 日      电话沟通               个人                       询问公司重大资产重组标的资产情况

2016 年 07 月 22 日      电话沟通               个人                       询问公司重大资产重组进展情况

2016 年 08 月 19 日      电话沟通               个人                       询问公司重大资产重组进展情况

2016 年 09 月 27 日      其他                   个人                       详见“巨潮资讯网投资者关系”信息


八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元


                                                                                                              9
                                                              四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


 股东或关                                         报告期新增 报告期偿还                   预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
             占用时间    发生原因     期初数                                 期末数
 联人名称                                          占用金额       总金额                      式        额          间(月份)

四川锦宇
                                                                                                                    2016 年 5 月
投资管理    2015 年     拆借资金           36.5               0       36.5            0 现金清偿             36.5
                                                                                                                    31 日前
有限公司

合计                                       36.5               0       36.5            0       --             36.5        --

期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                         0.31%
产的比例

相关决策程序                        由本公司控股子公司中继公司支付

当期新增大股东及其附属企业非经 新增占用是中继公司为引进上游新的汽车品牌,为保证资金的安全,于 2015 年 11 月
营性资金占用情况的原因、责任人追 30 日通过关联方锦宇公司支付,由于中继公司与锦宇公司当时没有签订相关的协议,
究及董事会拟定采取措施的情况说 在会计师事务所年审时,此笔款项定为非经营性占用。由于引进受阻,中继公司已于
明                                  2016 年 5 月 6 日向锦宇公司全额收回此笔款项。

未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 -
采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                    2016 年 04 月 23 日
意见的披露日期

注册会计师对资金占用的专项审核 详见巨潮资讯网披露的《关于四川金宇汽车城(集团)股份有限公司控股股东及其他
意见的披露索引                      关联方占用资金情况审核报告》。




                                                                                                                              10
                                                     四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文




                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
                                             2016 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                             期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       6,588,436.80                    5,374,784.95

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                                                     65,918.88                       65,918.88
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                       5,233,945.90                    5,337,817.21

    预付款项                                                   81,918,344.88                      61,200,057.53

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                     9,008,201.98                   21,376,871.41

    买入返售金融资产

    存货                                                      312,774,333.21                  316,419,792.84

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                    287,013.54                      343,579.80

流动资产合计                                                  415,876,195.19                   410,118,822.62

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                              11
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    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    投资性房地产                              38,586,500.00                     38,586,500.00

    固定资产                                   6,701,294.35                      7,395,420.89

    在建工程                                  12,893,309.71                     12,804,454.71

    工程物资                                     825,116.54                       825,116.54

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                   3,162,263.18                      3,159,806.62

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                500,000.00                        800,000.00

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                                62,668,483.78                     63,571,298.76

资产总计                                     478,544,678.97                   473,690,121.38

流动负债:

    短期借款                                 158,590,000.00                   140,590,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                  74,637,418.79                     75,441,940.81

    预收款项                                  14,654,143.11                     15,579,546.27

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                               1,051,047.63                       575,462.69

    应交税费                                  15,022,519.72                     14,382,972.82




                                                                                           12
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    应付利息                           9,327,796.97                      5,243,456.43

    应付股利                           1,201,116.32                      1,201,116.32

    其他应付款                        38,355,335.97                     42,969,215.38

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债            18,772,737.24                     18,292,616.58

    其他流动负债

流动负债合计                         331,612,115.75                   314,276,327.30

非流动负债:

    长期借款                          28,000,000.00                      4,000,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                        11,795,064.75                     12,311,043.75

    预计负债                           5,550,481.62                      6,909,176.94

    递延收益                          14,852,379.57                     14,852,379.57

    递延所得税负债                     3,423,412.86                      3,423,412.86

    其他非流动负债

非流动负债合计                        63,621,338.80                     41,496,013.12

负债合计                             395,233,454.55                   355,772,340.42

所有者权益:

    股本                             127,730,893.00                   127,730,893.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          20,099,372.32                     20,099,372.32

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备



                                                                                   13
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    盈余公积                                                  24,100,156.00                     24,100,156.00

    一般风险准备

    未分配利润                                               -88,773,858.10                     -54,167,217.61

归属于母公司所有者权益合计                                    83,156,563.22                  117,763,203.71

    少数股东权益                                                  154,661.20                       154,577.25

所有者权益合计                                                83,311,224.42                  117,917,780.96

负债和所有者权益总计                                         478,544,678.97                 473,690,121.38


法定代表人:胡智奇                     主管会计工作负责人:陆强                      会计机构负责人:白兵


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                   项目                           期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                       92,857.43                       148,839.71

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                   65,918.88                        65,918.88
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                      847,499.51                     1,160,915.00

    预付款项                                                   8,980,258.15                      4,319,554.15

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                                                82,569,144.35                     56,696,579.28

    存货                                                                2.99                             0.03

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

流动资产合计                                                  92,555,681.31                     62,391,807.05

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                              93,457,233.33                     93,457,233.33

    投资性房地产                                              38,586,500.00                     38,586,500.00


                                                                                                            14
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    固定资产                                     1,564,645.79                      1,630,637.42

    在建工程                                    12,893,309.71                     12,804,454.71

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                     3,153,056.15                      3,147,480.13

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产

    其他非流动资产

非流动资产合计                                 149,654,744.98                   149,626,305.59

资产总计                                       242,210,426.29                    212,018,112.64

流动负债:

    短期借款                                    72,200,000.00                     32,200,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                      631,776.40                        837,263.79

    预收款项                                      928,677.20                       1,353,523.60

    应付职工薪酬                                  330,393.94                        211,471.85

    应交税费                                     6,355,652.97                      6,237,653.78

    应付利息                                     4,514,548.10                      4,242,747.42

    应付股利                                     1,201,116.32                      1,201,116.32

    其他应付款                                  31,455,699.36                     27,758,783.85

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                      18,772,737.24                     18,292,616.58

    其他流动负债

流动负债合计                                   136,390,601.53                     92,335,177.19

非流动负债:

    长期借款

    应付债券




                                                                                             15
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款                                 11,795,064.75                     12,311,043.75

    预计负债

    递延收益                                   14,852,379.57                     14,852,379.57

    递延所得税负债                                322,654.23                       322,654.23

    其他非流动负债

非流动负债合计                                 26,970,098.55                     27,486,077.55

负债合计                                      163,360,700.08                    119,821,254.74

所有者权益:

    股本                                      127,730,893.00                    127,730,893.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                   20,811,364.25                     20,811,364.25

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   25,340,250.02                     25,340,250.02

    未分配利润                                -95,032,781.06                    -81,685,649.37

所有者权益合计                                 78,849,726.21                     92,196,857.90

负债和所有者权益总计                          242,210,426.29                    212,018,112.64


3、合并本报告期利润表

                                                                                      单位:元

                 项目         本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                             13,868,678.70                         30,265,369.87

    其中:营业收入                         13,868,678.70                         30,265,369.87

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                             25,986,318.49                         33,237,970.01



                                                                                            16
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    其中:营业成本                         15,498,216.32                         24,479,555.23

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                   64,405.62                           1,067,716.11

             销售费用                        761,043.88                            667,186.28

             管理费用                       2,899,937.07                          2,176,312.56

             财务费用                       6,762,715.60                          4,847,199.83

             资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

             其中:对联营企业和合营
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -12,117,639.79                         -2,972,600.14

    加:营业外收入                           187,354.20                            169,162.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                           227,434.20                            248,395.06

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -12,157,719.79                         -3,051,833.20
列)

    减:所得税费用                                                                1,396,005.44

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -12,157,719.79                         -4,447,838.64

    归属于母公司所有者的净利润            -12,157,746.48                         -4,447,872.63

    少数股东损益                                  26.69                                 33.99

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的


                                                                                            17
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其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -12,157,719.79                       -4,447,838.64

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -12,157,746.48                       -4,447,872.63
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                   26.69                               33.99

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.10                               -0.03

    (二)稀释每股收益                                              -0.10                               -0.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:胡智奇                      主管会计工作负责人:陆强                      会计机构负责人:白兵


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                     单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                   22,302.00                        4,374,832.00

    减:营业成本                                                    0.00                        4,348,608.99



                                                                                                           18
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         营业税金及附加

         销售费用                              7,275.00

         管理费用                           1,221,645.86                          1,194,551.09

         财务费用                           3,818,539.79                          1,605,711.05

         资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         -5,025,158.65                         -2,774,039.13

    加:营业外收入                           187,234.20                            162,582.00

         其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                           187,234.20                            162,582.00

         其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           -5,025,158.65                         -2,774,039.13
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -5,025,158.65                         -2,774,039.13

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                            19
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           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                   -5,025,158.65                        -2,774,039.13

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                     59,651,157.47                        75,771,727.47

    其中:营业收入                                 59,651,157.47                        75,771,727.47

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     93,868,382.16                        84,535,699.62

    其中:营业成本                                 63,119,046.37                        61,833,548.47

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           营业税金及附加                            493,714.39                          2,371,602.23

           销售费用                                 2,131,789.56                         1,851,511.12

           管理费用                                 7,681,284.70                         6,830,022.58

           财务费用                                20,442,547.14                        11,649,015.22

           资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                         396.04                               396.04
列)


                                                                                                   20
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         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        -34,216,828.65                         -8,763,576.11

    加:营业外收入                           662,652.32                            623,884.00

         其中:非流动资产处置利得            143,164.32

    减:营业外支出                          1,052,380.21                           711,231.58

         其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          -34,606,556.54                         -8,850,923.69
列)

    减:所得税费用                                                                2,709,911.45

五、净利润(净亏损以“-”号填列)        -34,606,556.54                        -11,560,835.14

    归属于母公司所有者的净利润            -34,606,640.49                        -11,559,826.88

    少数股东损益                                  83.95                              -1,008.26

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额



                                                                                            21
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             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                           -34,606,556.54                       -11,560,835.14

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                           -34,606,640.49                       -11,559,826.88
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                                   83.95                             -1,008.26

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              -0.27                                -0.09

    (二)稀释每股收益                                              -0.27                                -0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                3,988,154.02                         8,316,735.32

    减:营业成本                                            3,905,932.48                         8,184,008.24

           营业税金及附加

           销售费用                                             7,275.00

           管理费用                                         3,174,226.99                         3,076,028.99

           财务费用                                        10,205,034.26                         2,963,791.92

           资产减值损失

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                                  396.04                               396.04
列)

           其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -13,303,918.67                        -5,906,697.79

    加:营业外收入                                            516,059.00                           598,344.00

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                            559,272.02                           597,644.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                           -13,347,131.69                        -5,905,997.79
列)




                                                                                                            22
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     减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 -13,347,131.69                       -5,905,997.79

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   -13,347,131.69                       -5,905,997.79

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  66,650,775.79                        65,044,247.51

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额




                                                                                                   23
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     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金        46,390,211.95                         13,290,216.13

经营活动现金流入小计                    113,040,987.74                         78,334,463.64

     购买商品、接受劳务支付的现金        74,716,227.50                         54,766,321.16

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          7,187,192.20                          7,119,127.25
金

     支付的各项税费                       1,837,671.30                          1,885,773.25

     支付其他与经营活动有关的现金        35,694,181.76                         37,623,349.36

经营活动现金流出小计                    119,435,272.76                       101,394,571.02

经营活动产生的现金流量净额               -6,394,285.02                        -23,060,107.38

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                    396.04                                396.04

     处置固定资产、无形资产和其他
                                              3,110.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                          3,506.04                               396.04

     购建固定资产、无形资产和其他         5,184,982.01                          1,047,199.71


                                                                                          24
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长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                               5,184,982.01                        1,047,199.71

投资活动产生的现金流量净额                        -5,181,475.97                       -1,046,803.67

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                           129,430,000.00                       99,390,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             129,430,000.00                       99,390,000.00

    偿还债务支付的现金                           101,827,694.23                       68,400,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  13,946,892.93                       11,062,729.59
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                    866,000.00

筹资活动现金流出小计                             116,640,587.16                       79,462,729.59

筹资活动产生的现金流量净额                        12,789,412.84                       19,927,270.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                       1,213,651.85                       -4,179,640.64

    加:期初现金及现金等价物余额                   5,374,784.95                        9,563,054.94

六、期末现金及现金等价物余额                       6,588,436.80                        5,383,414.30


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

              项目                  本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                   4,904,467.67                        7,478,248.57



                                                                                                 25
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     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金        47,376,793.60                         10,588,859.64

经营活动现金流入小计                     52,281,261.27                         18,067,108.21

     购买商品、接受劳务支付的现金         4,897,709.45                          7,039,516.90

     支付给职工以及为职工支付的现
                                          1,964,685.59                          1,668,196.28
金

     支付的各项税费                        144,691.12                            165,444.15

     支付其他与经营活动有关的现金        68,562,733.84                         34,244,356.43

经营活动现金流出小计                     75,569,820.00                         43,117,513.76

经营活动产生的现金流量净额              -23,288,558.73                        -25,050,405.55

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金                    396.04                                396.04

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                90.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                           486.04                                396.04

     购建固定资产、无形资产和其他
                                          5,143,785.01                           748,831.71
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                      5,143,785.01                           748,831.71

投资活动产生的现金流量净额               -5,143,298.97                           -748,435.67

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                  62,610,000.00                         27,620,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                     62,610,000.00                         27,620,000.00

     偿还债务支付的现金                  26,383,394.23

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          6,990,730.35                          2,364,511.10
的现金


                                                                                          26
                                    四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2016 年第三季度报告全文


     支付其他与筹资活动有关的现金          860,000.00

筹资活动现金流出小计                     34,234,124.58                          2,364,511.10

筹资活动产生的现金流量净额               28,375,875.42                         25,255,488.90

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                -55,982.28                           -543,352.32

     加:期初现金及现金等价物余额          148,839.71                            983,671.02

六、期末现金及现金等价物余额                92,857.43                            440,318.70


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                          四川金宇汽车城(集团)股份有限公司




                                                    法定代表人:胡智奇




                                                  二〇一六年十月二十七日




                                                                                          27